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审计报告应针对被审计单位经营活动和内部控制的缺陷提出可行的改进建议,促进组织目标的实现。


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考题 内部审计师在开展初步调查时发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。业务客户非正式表达其对初步调查结果的认可,并要求审计师在其有机会对问题做出反应之前不予报告这些存在重大问题的领域。以下哪项反应时不恰当的()A、将该业务安排在审计进度表上,并与管理层讨论是否需要及时完成该项业务B、考虑所涉及领域内的相关风险;若风险很高,则继续进行审计C、鉴于业务客户已经同意采取建设性的行动,考虑在不提交所需审计报告的情况下结束审计D、与业务客户合作将这项业务安排在审计进度表上,并在审计期间更深入地关注这个重大的问题,并关注业务客户的反应。

考题 下列提法中,正确的是()A、政府审计是独立性最强的一种审计B、内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性C、内部审计可以配合外部审计,为企业节约外部审计费用,保护企业的商业秘密D、审计的依据是有关会计及审计规范

考题 内部控制审计阶段包括()A、调查、描述内部控制B、初步评价内部控制C、控制测试D、总体评价

考题 审计人员最有可能评估为风险最低的电子商务项目是哪个()A、包含了组织策略下的电子商务系统的计划,设计和运行的集合B、考虑政府的和调整的需求,和其他风险评估中的外部因素C、要求外部卖主提供集体服务D、从事软件的安全性和交易过程的准确性

考题 银行对账单比收料单可靠。

考题 内部控制的目标包括()A、财务报告的可靠性B、审计风险处在低水平C、经营的效率和效果D、在所有的经营活动中遵守法律法规的要求

考题 以下属于内部审计外包优点的有()A、管理层集中关心核心竞争力和战略计划B、外部人可以避免内部部门间矛盾,更独立C、同一事务所提供内外审服务产生协同效应,节省审计收费D、容易泄露商业秘密