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一个企业对组织机构设置、职务分工的合理性和有效性进行控制称作()。

  • A、组织规划控制
  • B、授权批准控制
  • C、内部审计控制
  • D、风险防控控制

参考答案

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考题 内部控制的基本方式主要有( )A.组织规划控制B.授权批准控制C.预算控制D.风险控制

考题 下列属于内部会计控制方法的是( )。A.职务控制B.授权批准控制C.预算控制D.风险控制

考题 下列届厂内部会计控制方法的是( )。A.职务控制B.授权批准控制C.预算控制D.风险控制

考题 内部控制的基本方法主要有( )。A.组织规划控制B.授权批准控制C、预算控制D.风险控制

考题 内部控制中的授权批准控制是对单位组织机构设置、职务分工的合理性和有效性进行控制。A.正确B.错误

考题 内部控制制度的内容包括()。 A.不相容职务分离制度B.授权批准控制制度C.组织机构控制制度D.资产与记录的接触制度E.预算控制制度

考题 内部控制的主要控制方法包括()。 A.授权控制B.职务分工控制C.会计记录控制D.资产接触与记录使用控制E.内部审计控制

考题 内部控制的基本方式有( )。A.组织规划控制B.授权批准控制C.财产保全控制D.预算控制

考题 内部控制中的授权批准控制是对单位组织机构设置、职务分工的合理性和有效性进行控制。( )

考题 内部控制的基本方式包括( )。A.组织规划控制B.授权批准控制C.预算控制D.实物控制

考题 审计人员通过调查了解被审计单位内部控制的设置和运行情况,并进行相关测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性作出评价,以确定是否依赖内部控制和实质性测试的性质、范围、时间和重点的活动是( )。A.了解内部控制 B.测试内部控制 C.内部控制测评 D.风险评估

考题 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是( )。A.内部控制的设置极不健全 B.内部控制风险极低 C.内部控制风险较高 D.难以对内部控制的健全性做出评价

考题 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是:A、内部控制的设置极不健全 B、内部控制风险极低 C、内部控制风险较高 D、难以对内部控制的健全性做出评价

考题 审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()A、内部控制的设置极为有限B、进行内部控制测试不经济C、难以对内部控制的健全性有效性做出评价D、内部控制风险较低

考题 内部审计的责任是对内部控制设计和运行的()进行审查和评价,出具客观公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。A、合理性B、真实性C、可靠性D、有效性

考题 “会计师事务所接受委托,对企业内部控制设计与运行的有效性进行审计,并发表审计意见”称为()。A、内部控制评价B、内部控制测试C、内部控制鉴证D、内部控制审计

考题 以企业组织为对象分类,政府审计控制属于()。A、内部审计B、外部控制C、内部控制D、授权控制

考题 内部控制的基本方式主要有()等。A、组织规划控制B、授权批准控制C、预算控制D、风险控制

考题 定期进行财产清查是单位内部控制方式中()的一个措施。A、组织规划控制B、授权批准控制C、预算控制D、实物控制

考题 单选题社会审计人员财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是(  )。[2011年初级、中级真题]A 内部控制风险较低B 内部控制风险很高C 内部控制的设置极不健全D 难以对内部控制的健全性做出评价

考题 单选题根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是()。A 内部控制的合理性B 内部控制的一贯性C 内部控制的有效性D 内部控制的完整性

考题 单选题“会计师事务所接受委托,对企业内部控制设计与运行的有效性进行审计,并发表审计意见”称为()。A 内部控制评价B 内部控制测试C 内部控制鉴证D 内部控制审计

考题 单选题内部审计的责任是对内部控制设计和运行的()进行审查和评价,出具客观公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。A 合理性B 真实性C 可靠性D 有效性

考题 单选题一个企业对组织机构设置、职务分工的合理性和有效性进行控制称作()。A 组织规划控制B 授权批准控制C 内部审计控制D 风险防控控制

考题 单选题对企业内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估涉及内部控制的哪个要素()A 内部环境B 风险评估C 效考评控制D 信息与沟通

考题 单选题定期进行财产清查是单位内部控制方式中()的一个措施。A 组织规划控制B 授权批准控制C 预算控制D 实物控制

考题 单选题以企业组织为对象分类,政府审计控制属于()。A 内部审计B 外部控制C 内部控制D 授权控制