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为确定某网络信息系统中风险最高的组成内容,下列哪项是内部审计师应当首先做的?()

  • A、检查互联网络的物理链接
  • B、确保成本效益原则
  • C、确定网络的业务目的
  • D、将网络软件映射进入其所在的相关层面

参考答案

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考题 下列各项中,不属于信息系统审计内容的是:A:信息系统产生的电子数据 B:信息系统内部控制 C:信息系统组成部分 D:信息系统生命周期

考题 下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容 B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点 C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节 D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动

考题 某内部审计师拥有丰富的经验和专业技巧,该内部审计师不适合承担以下哪项工作?A.调离财务部门一个月后参与对该部门的内部审计工作 B.作为“供应商引入政策”评估小组成员,审计内部控制并报告其风险 C.参与ERP系统的审查工作并进行风险评估 D.评价销售信用等级体系,审查销售系统内部控制

考题 如果管理层没有为组织建立风险管理流程,内部审计师应建议此类流程的建立。在风险管理流程的最初建立过程中,内部审计师应该更适于开展以下哪项工作:A.积极的、补充传统确认活动的作用。 B.假定风险归属。 C.管理已确认的风险。 D.监督作用,确定充分、有效的流程是适当的。

考题 在评估一项活动的风险时,以下哪项是内部审计师的职责?A.确定该风险怎样才能很好地被控制。 B.为风险管理提供确认工作。 C.根据风险暴露情况修正风险管理程序。 D.为减轻已识别的风险设计控制措施。

考题 为确定某网络信息系统中风险最高的组成内容,下列哪项是内部审计师应当首先做的?A.检查互联网络的物理链接 B.确保成本效益原则 C.确定网络的业务目的 D.将网络软件映射进入其所在的相关层面

考题 在风险评估过程中,关于内部审计师的行为的说法,不正确的是:A.内部审计师只负责风险高的领域,不关注风险低的领域 B.内部审计部门的计划必须建立在有记录的风险评估基础上,并至少每年制定一次。 C.内部审计师在确定年度工作计划时运用风险分析,风险分析应至少每年一次 D.在计划制定过程中,必须考虑高级管理层和董事会的意见

考题 审计师在决定每个循环需要搜集多少信息中,以下哪项不是被审计师普遍使用的审计风险模型的组成部分()。A、约定风险B、计划的检查风险C、固有风险D、控制风险

考题 下列关于企业风险管理的说法中,正确的是:()A、企业风险管理包括为组织选择最佳风险响应B、企业风险管理要求内部审计师确定风险和控制活动C、企业风险管理包括确认那些对组织目标具有负面影响的事件D、企业风险管理保证组织目标的实现

考题 如果管理层没有为组织建立风险管理流程,内部审计师应建议此类流程的建立。在风险管理流程的最初建立过程中,内部审计师应该更适于开展以下哪项工作:()A、积极的、补充传统确认活动的作用;B、假定风险归属;C、管理已确认的风险;D、监督作用,确定充分、有效的流程是适当的。

考题 以下关于内部审计师在组织风险管理中的作用的说法,正确的是:()A、内部审计师应负责组织的风险管理和控制过程。B、内部审计师可以积极协助组织初步建立风险管理过程,不会损害内部审计师的独立性。C、鉴于独立性要求,内部审计师在组织的风险管理中的活动只能限于确认活动。D、内部审计师为风险管理和内部控制框架正在有效地运作提供确认。

考题 为鉴别通信系统的哪些组成部分风险最大,内部审计师首先应该:()A、检查开放系统互联网络模型;B、考查网络操作费用;C、确定网络的商业用途;D、把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示。

考题 要确定电信系统中风险最高的组成内容,内部审计师应当首先:()A、检查开放式系统因特网络模型B、确定网络运行成本C、确定网络的商业目的D、映射网络软件和硬件产品到各自的层上

考题 保持职业审慎是内部审计师的一项技能,下列选项中,属于内部审计师应该保持审慎性的内容是:() ①内部审计师应当理解开展咨询业务的可能动机和原因 ②对先前经审计委员会批准过的审计计划工作范围的作用的理解 ③首席审计执行官应根据风险制定计划,来确定符合组织目标、内部审计的工作重点A、①②③B、①③C、②③D、①②

考题 下列哪项属于企业风险管理:()A、保证组织目标的实现。B、对那些对组织目标具有负面影响的事件进行确认。C、要求内部审计师确定风险和控制活动。D、为组织选择最佳风险响应。

考题 以下关于内部审计师在全面风险管理体系中的工作,表述错误的是:()A、内部审计师在协助管理层建立或改善风险管理过程中,如需承担风险管理工作必须得到管理层的授权B、内部审计师应评价风险管理过程的有效性,并对其改善提出建议C、内部审计师应评估与组织治理、运营及信息系统有关的风险D、内部审计师可以为组织的全面风险管理提供咨询服务

考题 内部审计师必须评估的风险也就是与组织治理、运营与信息系统相关的风险包括()、()、()、()、()。

考题 填空题内部审计师必须评估的风险也就是与组织治理、运营与信息系统相关的风险包括()、()、()、()、()。

考题 单选题为鉴别通信系统的哪些组成部分风险最大,内部审计师首先应该:()A 检查开放系统互联网络模型B 考查网络操作费用C 确定网络的商业用途D 把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示

考题 单选题下列哪项属于企业风险管理:()A 保证组织目标的实现。B 对那些对组织目标具有负面影响的事件进行确认。C 要求内部审计师确定风险和控制活动。D 为组织选择最佳风险响应。

考题 单选题以下关于内部审计师在全面风险管理体系中的工作,表述错误的是:()A 内部审计师在协助管理层建立或改善风险管理过程中,如需承担风险管理工作必须得到管理层的授权B 内部审计师应评价风险管理过程的有效性,并对其改善提出建议C 内部审计师应评估与组织治理、运营及信息系统有关的风险D 内部审计师可以为组织的全面风险管理提供咨询服务

考题 单选题为确定某网络信息系统中风险最高的组成内容,下列哪项是内部审计师应当首先做的?()A 检查互联网络的物理链接B 确保成本效益原则C 确定网络的业务目的D 将网络软件映射进入其所在的相关层面

考题 单选题以下关于内部审计师在全面风险管理中的作用,说法错误的是:()A 内部审计师可以对企业全面风险管理框架的有效运作提供确认服务B 内部审计师可以在企业全面风险管理体系中承担咨询工作C 为了保护内部审计师的独立性,内部审计师不能同时负责全面风险管理的确认和咨询D 内部审计师可以提供适当的风险评估及对风险和控制情况的报告

考题 单选题信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?()A 在线网络文件的可获得性B 支持访问远程主机的终端C 在主机和用户之间处理文件的传输D 实施管理、审计和控制

考题 单选题保持职业审慎是内部审计师的一项技能,下列选项中,属于内部审计师应该保持审慎性的内容是:() ①内部审计师应当理解开展咨询业务的可能动机和原因 ②对先前经审计委员会批准过的审计计划工作范围的作用的理解 ③首席审计执行官应根据风险制定计划,来确定符合组织目标、内部审计的工作重点A ①②③B ①③C ②③D ①②

考题 单选题下列选项中应该向高级管理层和审计委员披露的内容的是:()A 某内部审计师在执行内部审计活动没有完全遵守专业实务标准B 某内部审计师在得到首席审计执行官的授权后没有遵守职业道德规范C 某内部审计师在执行审计活动时认为可以不遵守标准D 某内部审计师没有遵守职业道德规范影响了内部审计活动的整体工作

考题 单选题要确定电信系统中风险最高的组成内容,内部审计师应当首先:()A 检查开放式系统因特网络模型B 确定网络运行成本C 确定网络的商业目的D 映射网络软件和硬件产品到各自的层上