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内部审计师在对某金融机构进行审计时发现,负责审批贷款的主管违反有关政策,将一笔款项发放给某企业集团所属的各独立机构。并且该集团的财务总监是负责审批贷款的主管的妻子。面对这种情况,内部审计师应该采取的措施是:()
- A、告知负责审批贷款的主管,若其及时采取纠正措施,可以不在审计报告中提及此事
- B、在后续调查完成之后再向管理层报告
- C、将违规行为和利益关系告知管理层,并建议做进一步调查
- D、将违规行为报告给司法部门
参考答案
更多 “内部审计师在对某金融机构进行审计时发现,负责审批贷款的主管违反有关政策,将一笔款项发放给某企业集团所属的各独立机构。并且该集团的财务总监是负责审批贷款的主管的妻子。面对这种情况,内部审计师应该采取的措施是:()A、告知负责审批贷款的主管,若其及时采取纠正措施,可以不在审计报告中提及此事B、在后续调查完成之后再向管理层报告C、将违规行为和利益关系告知管理层,并建议做进一步调查D、将违规行为报告给司法部门” 相关考题
考题
如果内部审计部门之外的另一部门负责审查某一功能或程序,那么内部审计师应:()A、在评估该功能或程序时考虑其他部门所做的工作。B、忽略其他部门所做的工作,进行独立的审计。C、缩小审计范围,因为其他部门已进行过审查工作。D、将评估该功能或程序的责任转移给其他部门。
考题
内部审计师正在计划对计算机中心的运营审计。下列()可被看做是最重要的。A、计算所需的磁盘、纸张和其他供给品的数量B、确定存在能确保运营结果的适当措施C、确定主机电脑的使用年限和状况D、对将来的采购中用到的电脑供货商进行调查
考题
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