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以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。

  • A、不相容岗位相互分离
  • B、建立数据输入和审核制度
  • C、系统开发时编制系统说明书
  • D、限制未经授权的人员接触机密数据和文件
  • E、定期或在重要操作前对数据进行备份

参考答案

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考题 信息系统应用指引属于以下哪类内部控制应用指引()。 A、控制活动类B、内部环境类C、控制手段类D、内部监督类

考题 在公司内部控制的主要内容中,不属于投资管理业务控制的是( )。A.明确揭示研究业务和投资决策业务可能存在的风险并采取控制措施B.按照投资管理业务的性质和特点严格制定各项管理制度C.明确揭示交易业务中可能存在的风险并采取控制措施D.严格制定信息系统的管理制度

考题 下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有:A.授权审批控制B.原材料消耗定额控制C.职责分工控制D.固定资产盘点控制E.现金实物控制

考题 为了社团活动管理信息系统运行安全,系统用户划分等级,授予不同的操作权限.这在数据库安全控制方面属于( ). A、物理安全控制措施B、管理控制措施C、存取控制措施D、人员控制措施

考题 以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有( )。A.不相容岗位相互分离 B.建立数据输入和审核制度 C.系统开发时编制系统说明书 D.限制未经授权的人员接触机密数据和文件 E.定期或在重要操作前对数据进行备份

考题 以下属于信息系统内部控制中的应用控制措施的有( )。A.数据输入的审核措施 B.数据处理控制措施 C.健全的处理、分发和保管制度 D.数据输入错误的处理和重新输入 E.系统硬软件和数据文件的灾难补救计划

考题 下列有关信息系统审计的表述,错误的有( )。 A.调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法 B.描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同 C.信息系统测试的方法是信息系统审计独有的 D.信息系统审计与常规审计在终结阶段有很大区别 E.对输入、处理和输出控制的审计属于信息系统一般控制审计

考题 下列各项中,属于信息系统内部控制中一般控制的是( )A.输入控制 B.输出控制 C.组织控制 D.处理控制

考题 下列属于商业银行可以采取的内部控制措施的有( )。A.内控制度 B.风险识别 C.信息系统 D.岗位设置 E.授权管理

考题 根据会计法律制度的规定,下列各项中,属于企业内部控制措施的有(  )。A.运营分析控制 B.财产保护控制 C.授权审批控制 D.绩效考评控制

考题 内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括( )。A.信息系统 B.岗位设置 C.授权管理 D.内控制度 E.外包管理

考题 行政事业单位应当加强支出审批控制。下列各项中,属于支出审批控制要求的有()。A、明确支出的内部审批权限B、明确支出的内部审批程序C、明确支出的内部审批责任D、明确支出的内部审批相关控制措施

考题 下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有()。A、授权审批控制B、原材料消耗定额控制C、职责分工控制D、固定资产盘点控制E、会计记录的定期核对

考题 在内部控制的主要内容中,不属于投资管理业务控制的是()A、明确揭示研究业务和投资决策业务可能存在风险并采取控制措施B、按照投资管理业务的性质和特点严格制定各项管理制度C、明确揭示交易业务中可能存在的风险并采取控制措施D、严格制定信息系统的管理制度

考题 以下哪些属于兴业银行的内部控制措施()。A、不相容职务分离控制B、授权审批控制C、会计系统控制D、财产保护控制

考题 以下属于内部控制要素的有()。A、内部控制环境B、风险识别与评估C、内部控制措施D、信息交流与反馈

考题 下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于风险缓释措施的有()。A、业务连续性管理计划B、采用更为有力的内部控制措施C、购买保险D、计提风险损失准备E、业务外包

考题 内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括()。A、信息系统B、岗位设置C、授权管理D、内控制度E、外包管理

考题 问答题《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》和《企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递》对信息系统与信息系统的传递的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举企业在信息系统和信息系统传递过程中应该关注的风险。

考题 多选题以下属于内部控制要素的有()。A内部控制环境B风险识别与评估C内部控制措施D信息交流与反馈

考题 单选题下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有(  )。A 授权审批控制B 原材料消耗定额控制C 职责分工控制D 固定资产盘点控制

考题 多选题以下属于内部控制保障体系要素的有( )。A报告机制B风险识别C人员管理D信息系统控制E内控文化

考题 单选题以下哪一项不属于商业银行内部控制措施中的实物控制措施()A 实物限制B 双重保管C 高层检查D 定期盘存

考题 多选题以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。A不相容岗位相互分离B建立数据输入和审核制度C系统开发时编制系统说明书D限制未经授权的人员接触机密数据和文件E定期或在重要操作前对数据进行备份

考题 多选题以下哪些属于兴业银行的内部控制措施()。A不相容职务分离控制B授权审批控制C会计系统控制D财产保护控制

考题 多选题内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括( )。A信息系统B岗位设置C授权管理D内控制度E外包管理

考题 多选题下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有:A会计记录核对B原材料消耗定额控制C职责分工控制D实物盘点E现金实物控制