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审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有()。
- A、检查文件资料
- B、询问相关人员
- C、实地观察
- D、分析
- E、重新操作
参考答案
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考题
注册会计师如拟信赖内部控制,下列各项审计程序在实施后可以评估控制风险的有( )A.检查交易和事项的凭证B.询问并实地观察未留下审计轨迹的内部控制的运行情况C.进行分析性复核D.重新实施相关内部控制程序
考题
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: A.运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性
B.询问管理人员和其他有关人员
C.检查内部控制过程中生成的文件和记录
D.向有关第三方进行函证
E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况
考题
对内部控制进行调查时可以采用的方法有( )A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件
B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
C.检查内部控制过程中生成的文件和记录
D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况
E.对财务报表项目余额进行审查
考题
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有( )A.运用分析方法检查有关数据和资料的总体合理性
B.询问管理人员和其他有关人员
C.检查内部控制过程中生成的文件和记录
D.向有关第三方进行函证
E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况
考题
下列关于内部控制的表述中,错误的是( )。
A.内部控制测试不能代替实质性审查
B.内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制
C.任何审计项目都必须进行内部控制测试
D.审计人员可以通过检查、询问、观察、重新操作等方法来测试内部控制是否得到有效执行
考题
在了解被审计单位及其环境时,注册会计师可能实施的风险评估程序有( )。
A.询问被审计单位管理层和内部其他人员
B.实地查看被审计单位生产经营场所和设备
C.检查文件、记录和内部控制手册
D.重新执行内部控制
考题
多选题审计人员对内部控制进行调查了解的方法有( )A查阅相关文件B分析性复核C询问有关人员D观察业务活动E检查内部控制执行过程中生成的记录
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