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销售组织审计涉及的主要领域有()
- A、销售组织环境
- B、销售管理评估
- C、销售计划系统
- D、销售管理职能
参考答案
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考题
以前。XYZ公司的内部审计部门负责为公司设计并安装电算化系统。一位新任审计委员会成员认为这项活动使他对内部审计部门的独立性产生怀疑。以下哪项活动最能消除审计委员会对独立性的这种担心?()A、只要内部审计师有胜任的专业知识,内部审计机构就应当继续涉及和安装其他计算机系统。B、以后内部审计机构不应当再为组织涉及和安装计算机系统了。C、内部审计机构不应当指派那些设计和安装国工薪系统的审计师去实施工薪领域的审计。D、内部审计机构不应该再为组织的任何系统设计程序。
考题
内部审计师接到热线电话被告知某业务部门正在发生舞弊,但不明确具体的舞弊的业务及涉及的相关人员。面对好几个领域都可能发生舞弊的情况,内部审计师应该采取何种措施?()A、对所涉及的领域进行审计抽样。B、将分析程序用于可能受到舞弊活动影响的领域。C、对交易金额大的业务逐笔审查。D、与该部门的经理面谈,了解具体的细节。
考题
单选题一个规模非常小的内部审计部门的首席审计官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计官以下反应中哪项违反了《标准》?()A
与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性B
为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务C
因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作D
与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识
考题
单选题注册会计师在某些审计领域利用专家的工作才能获取充分适当的证据,这里的专家是指( )A
审计领域的个人B
会计领域的组织C
既精通会计又精通审计的个人或组织D
会计、审计之外的某一特定领域中具有专门技能、知识和经验的个人或组织
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