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财务决策应在对财务事项的全面审查和综合论证的基础上,充分考虑合规性、必要性和(),以财务目标最优化为主要衡量标准,实现收益最大或成本最小。
- A、可行性
- B、可靠性
- C、相关性
- D、真实性
参考答案
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考题
关于合规审查表述错误的是()。A.合规审查是指根据合规人员的业务经验对管理事项进行符合性审核B.合规审查具体包括程序是否合规、要素是否齐全、条款有无瑕疵,与现有规则有无冲突等等C.对新业务、新产品和新制度的审查是合规审查的重点工作D.合规审查的依据包括外规和内规
考题
审计部门()应组织对费用开支进行全面审计,对重大开支事项可组织专项审计,审查、监督机关财务收支的合规合法性,并针对费用开支中存在的问题提出意见和建议。A、每月B、每季C、每半年D、每年
考题
财务决策职能部门和审查人,在其职权范围内对决策事项承担相应责任,对提交审议的资料应根据执业知识分析、判断后出具审查意见,并对审查意见的客观性、公平性、公正性负责,同时有权审批人对最终审议结果的真实性及()负责。A、合法合规性B、合法性C、合规性D、合理性
考题
根据债权转让的制度规定,总行信用风险管理部负责业务审查,出具审查意见,该审查意见需经()复审会签。A、总行资产保全中心、授信管理中心B、总行资产保全中心、合规部C、总行计划财务、法律事务部门D、总行计划财务、合规部门
考题
多选题下列关于合规审查,正确的有( )。A合规负责人应当对证券基金经营机构内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查,并出具口头或书面合规审查意见B证券基金经营机构不采纳合规负责人的合规审查意见的,应当将有关事项提交董事会决定C合规负责人审查的制度流程应主要指公司层面发文实施的制度和流程,用于规范公司主要业务及管理活动的开展D如遇审查事项特别重大、特别复杂的,合规负责人及合规部门应聘请外部专家协助进行审查
考题
单选题对财务报告内部控制测评时,下列属于审计人员应执行的测评程序是()A
检查董事会制度合理性及其实施情况B
审查财务报表编制方法的合规性C
检查财务报表的格式D
审查财务报表主要指标的可信性
考题
单选题财务决策应在对财务事项的全面审查和综合论证的基础上,充分考虑合规性、必要性和(),以财务目标最优化为主要衡量标准,实现收益最大或成本最小。A
可行性B
可靠性C
相关性D
真实性
考题
单选题审计部门()应组织对费用开支进行全面审计,对重大开支事项可组织专项审计,审查、监督机关财务收支的合规合法性,并针对费用开支中存在的问题提出意见和建议。A
每月B
每季C
每半年D
每年
考题
单选题根据债权转让的制度规定,总行信用风险管理部负责业务审查,出具审查意见,该审查意见需经()复审会签。A
总行资产保全中心、授信管理中心B
总行资产保全中心、合规部C
总行计划财务、法律事务部门D
总行计划财务、合规部门
考题
单选题财务决策职能部门和审查人,在其职权范围内对决策事项承担相应责任,对提交审议的资料应根据执业知识分析、判断后出具审查意见,并对审查意见的客观性、公平性、公正性负责,同时有权审批人对最终审议结果的真实性及()负责。A
合法合规性B
合法性C
合规性D
合理性
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