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内部审计人员在评价风险应对措施的适当性和有效性时,应当考虑以下因素()。
- A、采取风险应对措施之后的剩余风险水平是否在组织可以接受的范围之内;
- B、采取的风险应对措施是否适合本组织的经营、管理特点;
- C、成本效益的考核与衡量;
- D、采取风险应对措施之后,风险是否得以化解。
参考答案
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考题
下列情况中,审计人员应当将控制风险确定为高风险的是:A.被审计单位内部控制健全有效B.审计人员无法对内部控制的有效性作出评价C.审计人员进行符合性测试的成本不高D.被审计单位的固有风险很高
考题
风险管理审计的内容主要包括以下()方面。
A.审查与评价风险管理机制B.审查和评价风险识别的适当性及有效性C.审查和评价风险应对措施的适当性和有效性D.审查与评价内部控制的适当性和有效性
考题
() 是内部审计人员在实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据就被审计单位内部风险管理状况的适当性、合规性和有效性出具的书面文件。
A.风险管理审计B.风险管理审计内容C.风险管理审计报告D.风险管理审计目标
考题
注册会计师在了解内部控制时,应考虑内部审计人员的下列( )情况,对内部控制进行研究和评价,以确定是否利用内部审计工作结果。A.内部审计机构及人员的独立性B.内部审计程序的性质、时间和范围C.内部审计人员的经验和能力D.内部审计人员所获审计证据的充分性和适当性
考题
根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。( )
考题
下列情况中,审计人员应当将控制风险确定为高风险的是()A、被审计单位内部控制健全有效B、审计人员无法对内部控制的有效性作出评价C、审计人员进行符合性测试的成本不高D、被审计单位的固有风险很高
考题
在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,以同时实现以下哪些目标()。A、获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见B、获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果C、合理确定重要性水平D、合理确定审计风险水平
考题
以下属于在评价内部审计人员的客观性时,注册会计师需要考虑的因素的是()A、内部审计人员是否直接接触治理层B、内部审计人员是否具备专业胜任能力C、内部审计人员和注册会计师之间是否能够进行有效沟通D、内部审计人员的工作是否经过适当的监督
考题
多选题外部评价一般包括以下内容()。A内部审计机构组织结构的合理程度;B内部审计人员履行内部审计准则的情况;C内部审计人员的专业胜任能力;D内部审计目标的实现程度;E内部自我质量控制的适当性及有效性;
考题
单选题以下属于在评价内部审计人员的客观性时,注册会计师需要考虑的因素的是()A
内部审计人员是否直接接触治理层B
内部审计人员是否具备专业胜任能力C
内部审计人员和注册会计师之间是否能够进行有效沟通D
内部审计人员的工作是否经过适当的监督
考题
单选题注册会计师应当针对评估的舞弊导致的财务报表层次重大错报风险确定总体应对措施,不属于总体应对措施的是( )。A
实施风险评估程序B
评价被审计单位对会计政策的选择和运用C
在选择进一步审计程序的性质、时间和范围时,增加审计程序的不可预见性D
考虑人员的适当分派和督导
考题
单选题注册会计师应当针对评估的舞弊导致的财务报表层次重大错报风险确定总体应对措施,不属于总体应对措施的是( )A
实施风险评估程序B
考虑被审计单位采用的会计政策C
在选择进一步审计程序的性质、时间和范围时,应当注意使某些程序不为被审计单位预见或事先了解D
考虑人员的适当分派和督导
考题
多选题内部审计人员在评价风险应对措施的适当性和有效性时,应当考虑以下哪些因素()。A已识别风险的特征B采取风险应对措施之后的剩余风险水平是否在组织可以接受的范围之内C采取的风险应对措施是否适合本组织的经营、管理特点D成本效益的考核与衡量
考题
多选题根据全面风险管理八大要素的基本要求,结合农合机构风险管理现状,农合机构目前应从以下方面进行风险评价工作()。A战略层面的总体业绩评价B全面风险管理机制的健全性及有效性的评价C风险识别的适当性及有效性评价D风险评估方法的适当性及有效性评价E风险应对措施的适当性和有效性评价
考题
多选题内部审计人员应当实施适当的审计程序,对风险应对措施进行审查。根据风险评估结果作出的风险应对措施主要包括以下几个方面()。A回避B接受C降低D分担E消除
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