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内部审计部门对财务部门审计发现,由于付款计划系统存在问题,财务部门对很多供应商重复付款。在出点会上,财务部门的总裁告知审计师,他们正在采取措施收回款项,并在三个月内完善付款系统以避免这种情况再次发生。面对上述情况,首席审计执行官应该采取下列哪种行动?()
- A、在下次计划实施对财务部门的审计业务中重点关注此事
- B、在三个月后实施跟踪活动
- C、监督纠正措施的执行情况,并在适当的时候,计划跟踪活动
- D、将这种情况上报审计委员会,由审计委员会主席决定是否采取跟踪行动
参考答案
更多 “内部审计部门对财务部门审计发现,由于付款计划系统存在问题,财务部门对很多供应商重复付款。在出点会上,财务部门的总裁告知审计师,他们正在采取措施收回款项,并在三个月内完善付款系统以避免这种情况再次发生。面对上述情况,首席审计执行官应该采取下列哪种行动?()A、在下次计划实施对财务部门的审计业务中重点关注此事B、在三个月后实施跟踪活动C、监督纠正措施的执行情况,并在适当的时候,计划跟踪活动D、将这种情况上报审计委员会,由审计委员会主席决定是否采取跟踪行动” 相关考题
考题
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( )A.反馈控制
B.战略计划
C.政策与程序
D.前馈控制
考题
内部审计部门对财务部门审计发现,由于付款计划系统存在问题,财务部门对很多供应商重复付款。在出点会上,财务部门的总裁告知审计师,他们正在采取措施收回款项,并在三个月内完善付款系统以避免这种情况再次发生。面对上述情况,首席审计执行官应该采取下列哪种行动?A.在下次计划实施对财务部门的审计业务中重点关注此事
B.在三个月后实施跟踪活动
C.监督纠正措施的执行情况,并在适当的时候,计划跟踪活动
D.将这种情况上报审计委员会,由审计委员会主席决定是否采取跟踪行动
考题
公司几个层级的管理层都很关注内部审计部门对财务部门的审计结果。下列哪项是沟通审计结果的最佳方式?A.将最终审计报告或复印件分发给每个管理层
B.将总结报告或复印件分发给每个管理层
C.将最终审计报告给财务部门,给其他几个层级的管理层总结报告
D.与所有的管理层交流审计报告
考题
内部审计部门在审计业务中已初步断定,公司财务部门存在不当会计做法。公司总裁作出指示停止针对该事件的进一步调查,并要求内部审计部门对该事件保密,不要将此问题向外部审计师通报。针对这个问题,首席审计执行官采取下列哪项行动最恰当?()A、接受总裁的指示,不再做进一步调查B、告知总裁他的这种做法属于限制审计范围,内部审计部门将向审计委员会报告C、进一步调查直到得出结论,并在审计报告中披露此事D、将此事通报给外部审计师
考题
下列情况下,内部审计师的哪种行为是缺乏客观性的:()A、为了能向有关方面对所作报告的情况详细解答,某内部审计师在审计活动中掌握了所有的重要事实B、财务部门的助理在调入内部审计部门2周后参与对财务部门的业务审查C、某位刚从采购部门调来的内部审计人员被指派对财务部门的活动进行审查D、帮助某位管理人员制定了内部活动流程图
考题
单选题内部审计部门在审计业务中已初步断定,公司财务部门存在不当会计做法。公司总裁作出指示停止针对该事件的进一步调查,并要求内部审计部门对该事件保密,不要将此问题向外部审计师通报。针对这个问题,首席审计执行官采取下列哪项行动最恰当?()A
接受总裁的指示,不再做进一步调查B
告知总裁他的这种做法属于限制审计范围,内部审计部门将向审计委员会报告C
进一步调查直到得出结论,并在审计报告中披露此事D
将此事通报给外部审计师
考题
单选题下列情况下,内部审计师的哪种行为是缺乏客观性的:()A
为了能向有关方面对所作报告的情况详细解答,某内部审计师在审计活动中掌握了所有的重要事实B
财务部门的助理在调入内部审计部门2周后参与对财务部门的业务审查C
某位刚从采购部门调来的内部审计人员被指派对财务部门的活动进行审查D
帮助某位管理人员制定了内部活动流程图
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