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题目内容 (请给出正确答案)
多选题
下列各项中,属于固定资产内部控制测试程序的有(  )。
A

检查固定资产管理、使用部门是否设置明细账和卡片

B

索取固定资产验收报告,验证验收部门工作的独立性

C

索取固定资产出售调出计划,审查审批手续是否齐全

D

编制固定资产及累计折旧分类汇总表,并与总分类账及报表核对


参考答案

参考解析
解析:
固定资产的内部控制测试程序包括:①了解固定资产的内部控制;②验证固定资产的新增手续,审计人员可验证固定资产的各种手续是否齐全,核对明细账记录与有关部门提供清单是否一致;③验证固定资产退废手续,审计人员要索取固定资产报废、出售、对外投资、调出等手续,同时抽查固定资产利用记录确定上述程序的适当性;④抽验固定资产验收报告,审计人员应索取固定资产验收报告,验证其验收部门工作的独立性;⑤检查固定资产账、卡的设置情况,审计人员应到固定资产管理部门、使用部门检查有无明细账和卡片,是否一物一卡,随时登记增减变动并定期与财会部门的账簿记录相核对。
更多 “多选题下列各项中,属于固定资产内部控制测试程序的有(  )。A检查固定资产管理、使用部门是否设置明细账和卡片B索取固定资产验收报告,验证验收部门工作的独立性C索取固定资产出售调出计划,审查审批手续是否齐全D编制固定资产及累计折旧分类汇总表,并与总分类账及报表核对” 相关考题
考题 下列各项审计程序中,注册会计师必须执行的是( )。A.了解企业内部控制B.控制测试C.实质性测试D.编写审计报告

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考题 下列各项中,属于内部控制评价报告内容的有()。 A. 内部控制评价的范围B.内部控制评价的依据C.董事会对内部控制报告真实性的声明D.内部控制评价工作的总体情况E.内部控制评价的程序和方法

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考题 下列各项中,不属于对内部控制进行研究评价的程序有()。 A、撰写购货业务的文字说明书B、绘制固定资产内部控制流程图C、编制存货内部控制调查表D、编制应收账款明细表

考题 以下各项中,属于企业监察内部控制的方法的有( )。A.绩效计量B.运营测试C.硬性控制D.软控制

考题 下列各项中,属于社会审计特有的程序是( )A.进行内部控制测试 B.签订审计业务约定书 C.进行实质性测试 D.出具审计报告

考题 下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有( )。 A.审查计提折旧的范围 B.验证固定资产的新增手续 C.将当年的折旧费用与以前年度折旧费用比较 D.检查固定资产账、卡的设置情况 E.查验固定资产的所有权

考题 下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有( )。 A.验证固定资产的退废手续 B.验证固定资产的新增手续 C.审查固定资产的计价方法 D.查验固定资产的所有权 E.检查固定资产账、卡的设置情况

考题 下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有: A.检查固定资产管理制度 B.询问固定资产购置流程 C.重新计算固定资产折旧额 D.检查新增固定资产的各种手续 E.检查固定资产帐卡的设置情况

考题 下列各项中,属于内部审计具体准则的作业类的有:A、审计通知书 B、内部控制审计 C、分析程序 D、后续审计 E、内部审计质量控制

考题 下列各项中,属于控制测试所使用的审计程序的有( )。 A.穿行测试 B.重新计算 C.询问 D.观察

考题 下列各项审计程序中,通常不可以采用审计抽样的有()。A. 细节测试 B. 风险评估程序 C. 信息技术内部控制测试 D. 分析程序

考题 下列各项中,属于控制测试所使用的审计程序的有( )。 A、穿行测试 B、重新计算 C、询问 D、观察

考题 下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有()。A、风险评估程序B、控制测试C、实质性分析程序D、细节测试

考题 下列各项中,属于社会审计特有的程序是()。A、签订审计业务约定书B、进行内部控制测试C、进行实质性测试D、确定重要性水平

考题 下列各项中,属于内部控制评价方法的有()。A、个别访谈法B、专家咨询法C、抽样法D、穿行测试法

考题 下列各项方法中不属于内部控制评价的程序和方法的是()。A、抽样法B、顺查法C、实地查验法D、穿行测试法

考题 单选题下列各项中,属于社会审计特有程序的是(  )。A 制定审计计划B 测试内部控制C 签订审计业务约定书D 编制审计报告

考题 单选题下列各项中,属于社会审计特有的程序是()。A 签订审计业务约定书B 进行内部控制测试C 进行实质性测试D 确定重要性水平

考题 单选题下列各项方法中不属于内部控制评价的程序和方法的是()。A 抽样法B 顺查法C 实地查验法D 穿行测试法

考题 多选题下列各项中,属于内部控制评价方法的有()。A个别访谈法B专家咨询法C抽样法D穿行测试法

考题 单选题下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。A 函证B 穿行测试C 检查D 观察

考题 多选题下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()。A了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序B了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行C了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序D两者的审计程序都包含观察、检查和询问

考题 多选题下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有()。A函证B穿行测试C重新执行D观察

考题 多选题下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有()。A风险评估程序B控制测试C实质性分析程序D细节测试

考题 多选题下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有(  )。[2010年初级真题]A验证固定资产的退废手续B验证固定资产的新增手续C审查固定资产的计价方法D查验固定资产的所有权E检查固定资产账、卡的设置情况