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单选题
分析以下哪一项最有可能使IS审计人员确定是否有非法企图获取敏感数据()。
A
异常工作终止报告
B
操作问题报告
C
系统日志
D
操作工作日程安排
参考答案
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解析:
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考题
审计人员在分析样本误差时,应从()方面着手。A、确定某一有问题的项目是否为一项误差B、无法或没有执行替代程序的项目应视为误差C、对有共同特征的项目应作为一个整体实施审计程序,并进行单独评价D、分析误差时,应考虑误差的性质
考题
内部审计人员正在对一个制造工厂进行审计。高管人员想知道组织关于减少浪费和能源消耗的目标是否实现。以下哪项方法对获取所需信息是最有用的?A.趋势分析。
B.差异分析。
C.比率分析。
D.功能标杆分析。
考题
在确认是否符合组织的变更控制程序时,以下IS审计人员执行的测试中哪一项最有效?()A、审查软件迁移记录并核实审批情况B、确定已发生的变更并核实审批情况C、审核变更控制文档并核实审批情况D、保证只有适当的人员才能将变更迁移至生产环境
考题
在调查被怀疑的舞弊事件中,对某个人进行面谈,以下哪一项是正确的()。A、审计人员的职责包括收集事实B、审计人员应被授权将对舞弊的怀疑限制在部门内,但目的仅是为了访谈部门职员C、审计人员的职责包括获取承认错误的供认D、如果职员归还了被偷的项目,可授权审计人员做出不对职员进行惩罚人决定
考题
审计人员对审计证据的相关性分析时,应当关注下列方面:()。A、一种取证方法获取的审计证据可能既与某些具体审计目标相关,也与其他具体审计目标有关B、一种取证方法获取的审计证据可能只与某些具体审计目标相关,而与其他具体审计目标无关C、针对一项具体审计目标可以从不同来源获取审计证据或者获取不同形式的审计证据D、针对一项具体审计目标可以从相似来源获取审计证据或者获取类似形式的审计证据
考题
多选题下列关于审计人员鉴定审计证据可靠性的说法中,正确的有( )。A对实物证据,不仅要核实数量,还应关注质量B对书面证据,不仅要核对金额,还应判别真伪C对口头证据,要分析提供者的陈述是否真实D针对一项具体审计目标可以从不同来源获取审计证据或者获取不同形式的审计证据E良好内部控制环境下产生的证据更可靠
考题
单选题在确认是否符合组织的变更控制程序时,以下IS审计人员执行的测试中哪一项最有效?()A
审查软件迁移记录并核实审批情况B
确定已发生的变更并核实审批情况C
审核变更控制文档并核实审批情况D
保证只有适当的人员才能将变更迁移至生产环境
考题
单选题(),是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或计算相关的比率,以确定审计重点、获取审计证据和支持审计结论的一种审计方法。A
分析性复核B
分析性审核C
分析性比较D
分析性计算
考题
多选题在确定内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目标时,注册会计师应当评价( )。A内部审计工作是否由经过充分技术培训且精通业务的人员执行B内部审计人员的工作是否得到适当的监督、复核和记录C内部审计人员是否已获取充分、适当的审计证据,使其能够得出合理的结论D内部审计人员得出的结论是否恰当,编制的报告是否与已执行工作的结果一致
考题
多选题在确定内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的时,注册会计师应当评价的内容包括()。A内部审计工作是否由经过充分技术培训且精通业务的人员执行B内部审计人员的工作是否得到适当的监督、复核和记录C内部审计人员是否已获取充分、适当的审计证据,使其能够得出合理的结论D内部审计结论是否恰当,编制的报告是否与已执行的工作结果一致
考题
单选题如果审计人员已从被审计单位的某开户银行获取了银行对账单和所有已付支票清单,则该审计人员 ( )A
无须再向该银行函证B
可根据需要,确定是否向该银行函证C
仍需向该银行函证D
根据审计业务约定书的要求,确定是否向该银行函证
考题
单选题为评价内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的,注册会计师拟考虑的下列因素中,不恰当的是()A
内部审计人员是否经过充分技术培训且精通业务B
内部审计人员获取的审计证据是否能使其得出合理的结论C
内部审计人员编制的报告是否与执行工作的结果一致D
内部审计人员披露的例外事项是否得到充分描述
考题
单选题在调查被怀疑的舞弊事件中,对某个人进行面谈,以下哪一项是正确的()。A
审计人员的职责包括收集事实B
审计人员应被授权将对舞弊的怀疑限制在部门内,但目的仅是为了访谈部门职员C
审计人员的职责包括获取承认错误的供认D
如果职员归还了被偷的项目,可授权审计人员做出不对职员进行惩罚人决定
考题
单选题在审核组织的系统开发方法学时,IS审计人员通常首先执行以下哪一项审计程序?()A
确定程序的充分性B
分析程序的效率C
评价符合程序的程度D
比较既定程序和实际观察到的程序
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