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在调查被怀疑的舞弊事件中,对某个人进行面谈,以下哪一项是正确的()。

  • A、审计人员的职责包括收集事实
  • B、审计人员应被授权将对舞弊的怀疑限制在部门内,但目的仅是为了访谈部门职员
  • C、审计人员的职责包括获取承认错误的供认
  • D、如果职员归还了被偷的项目,可授权审计人员做出不对职员进行惩罚人决定

参考答案

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考题 对某主要零售公司实施审计的审计师怀疑三个具有较高销售成本的商店存在存货舞弊问题。以下哪一项审计活动可以为舞弊的发生提供最有说服力的证据?A.利用整体测试法(ITF)将单个销售交易与测试交易进行比较调查所有的差异 B.与三个商店的经理面谈以确定他们对于差异的解释是否一致,然后将他们的解释与部门经理的解释进行比较 C.计划实施一项突击存货审计,包括实物盘点,调查存货短少的区域 D.挑选每个商店价格的样本,并且与相同现金收款柜台的销售记录进行比较

考题 当与被怀疑有舞弊行为的人进行面谈时,审计师应该:( )A.保证在面谈期间嫌疑人的上司在场 B.锁上门以保证没有人打扰此次面谈 C.注意嫌疑人对措词的选择 D.询问嫌疑人是否犯有舞弊行为

考题 以下哪一项关于舞弊调查的工作底稿记录的叙述是正确?Ⅰ.所有控告证据都应该包含在工作底稿中。Ⅱ.所有重要的证言证据都应该进行检查以保证其能够为结论提供充分的依据。Ⅲ.如果和被怀疑对象进行面谈,那么就应该将书面证明材料或书面陈述材料归纳工作底稿中。A.只有Ⅰ B.只有Ⅱ C.Ⅱ和Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

考题 某生产企业的内部审计师怀疑,公司单价很高的存货发生舞弊行为发生。关于舞弊正在发生的最有说服力的证据是:()A、对可能发生舞弊行为的领域进行实质性测试B、与销售经理进行面谈,核实销售的变动情况C、对存货实施突击性盘点,调查存货的缩减情况D、通过仓库保管人员了解存货的管理模式

考题 如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该:()A、确认已经发生的损失。B、与控制资产的人员面谈。C、确定可能与该事件有牵连的雇员。D、就此形势下需要进行何种调查提出建议。

考题 当内部审计师与被怀疑有舞弊行为的人进行面谈时,内部审计师应该()A、保证在面谈期间嫌疑人的上司在场。B、选择的环境应避免被打扰,同时锁上门。C、注意嫌疑人对措词的选择。D、询问嫌疑人是否犯有舞弊行为。

考题 在事件管理中以下哪一项不属于事件管理的主要活动?()A、事件的查明和记录B、在CMDB中更新受事件影响的配置项记录C、解决事件与恢复服务D、事件调查与分析

考题 如果内部审计人员怀疑存在舞弊行为,他应该()。A、确认已经发生的损失B、与控制资产的人员面谈C、确定可能与该事件有牵连的人员D、建议不论在何种情况下都有必要进行调查

考题 真正的普查是指()。A、对某个人群的系统追踪观察B、对某人群中的部分人进行调查C、对某人群中某事件的完全调查D、以发现隐性感染为目的的调查E、对某人群的大部分人进行筛查

考题 若内部审计师怀疑存在舞弊行为,则他下一步应该:()A、提出进行调查的建议B、与采购人员进行面谈C、计算舞弊造成的损失D、审查是否存在资产流失

考题 当某内审人员与被怀疑有舞弊行为的人进行面谈时,面谈者应该:()A、同时询问嫌疑人和其他无关人员。B、询问嫌疑人进行舞弊的原因和目的。C、注意嫌疑人对措词的选择。D、保证在面谈间嫌疑人的领导在场。

考题 以下哪一项关于舞弊调查的工作底稿记录的叙述是错误的?()A、所有控告证据都应该包含在工作底稿中。B、所有重要的证言证据都应该进行检查以保证其能够为结论提供充分的依据。C、如果和被怀疑对象进行面谈,那么就应该将书面证明材料或书面陈述材料归入工作底稿中。D、如果舞弊行为得不到证实,应将调查工作底稿和报告永久存档。

考题 如果内部审计师与四个人面谈,其中一个被怀疑有舞弊行为。哪一个面谈方法是不建议被采用的?()A、通过询问来寻找真相。B、试图让嫌疑人坦白。C、仔细地聆听面谈者所说的内容。D、要求每个人写一份书面说明来解释个人行为。

考题 贷前调查的基本方式中,不包括以下哪一项()A、委托调查B、面谈调查C、实地调查D、电话调查

考题 单选题当某内审人员与被怀疑有舞弊行为的人进行面谈时,面谈者应该:()A 同时询问嫌疑人和其他无关人员。B 询问嫌疑人进行舞弊的原因和目的。C 注意嫌疑人对措词的选择。D 保证在面谈间嫌疑人的领导在场。

考题 单选题如果内部审计人员怀疑存在舞弊行为,他应该()。A 确认已经发生的损失B 与控制资产的人员面谈C 确定可能与该事件有牵连的人员D 建议不论在何种情况下都有必要进行调查

考题 单选题以下哪一项关于舞弊调查的工作底稿记录的叙述是错误的?()A 所有控告证据都应该包含在工作底稿中。B 所有重要的证言证据都应该进行检查以保证其能够为结论提供充分的依据。C 如果和被怀疑对象进行面谈,那么就应该将书面证明材料或书面陈述材料归入工作底稿中。D 如果舞弊行为得不到证实,应将调查工作底稿和报告永久存档。

考题 单选题某生产企业的内部审计师怀疑,公司单价很高的存货发生舞弊行为发生。关于舞弊正在发生的最有说服力的证据是:()A 对可能发生舞弊行为的领域进行实质性测试B 与销售经理进行面谈,核实销售的变动情况C 对存货实施突击性盘点,调查存货的缩减情况D 通过仓库保管人员了解存货的管理模式

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