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判断题
购入商品或劳务的验收工作必须由来自请购、采购和会计部门的代表组成验收小组来共同完成。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析:
为了达到控制的目的,验收的职能必须由独立于请购、采购和财会部门的人员来承担。
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考题
A注册会计师在了解及实施适当的控制测试后,发现X公司材料采购业务存在以下情况。其中属于内部控制没计缺陷的情况有( )。A.没有专门的部门负责填写请购单:既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的,甚至还有工会部门填制的B.请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及到各个部门C.验收人员出差期间,验收业务由采购入员代为执行D.验收合格后如未接到卖方发票,不能办理入库手续
考题
有关采购付款流程,下列说法错误的是()。
A.采购部门在收到请购单后,可以对未经过批准的请购单发出订购单B.有效的订购单代表企业已授权验收部门接受供应商发运来的商品C.将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,可减少未经授权的采购和盗用商品的风险D.存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近
考题
下列有关采购业务涉及的主要单据和会计记录的说法中、恰当的是()。
A.验收单是收到商品时所编制的凭据,只列示采购商品的金额B.采购部门在收到请购单后,请购单无论是否经过批准,都可以发出订购单C.订购单是由采购部门填写,经适当的管理层审核后发送供应商,是向供应商购买订购单上所指定的商品和劳务的书面凭据D.订购单是由生产等相关部门的有关人员填写,送交财务部门,是申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭据
考题
下列有关采购业务涉及的主要单据和会计记录的说法中,不恰当的有( )。
A.请购单是由生产、仓库等相关部门的有关人员填写,送交财务部门,是申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭据
B.订购单是由采购部门填写,经适当的管理层审核后发送供应商,是向供应商购买订购单上所指定的商品和劳务的书面凭据
C.验收单是收到商品时所编制的凭据,只列示采购商品的金额
D.采购部门在收到请购单后,请购单无论是否经过批准,都可以发出订购单
考题
被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,属于内部控制设计缺陷的有( )。
A.请购单既可以由仓库人员填制,也可以由车间、管理部门人员填制
B.请购单可以没有连续编号,因为请购业务的审批人员涉及各个部门
C.验收人员出差期间,验收工作由采购部门人员代为执行
D.如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续
考题
下列关于在采购与付款循环中的主要凭证的说法中,正确的有( )。
A.请购单由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写,送交采购部门
B.请购单需要进行连续编号
C.订购单由采购部门填写
D.验收单是收到商品、资产时所编制的凭证
考题
下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。
A、仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单
B、独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符
C、验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据
D、验收部门应将验收单其中一联交采购部门
考题
关于采购项目验收小组,下列说法错误的是()A、采购单位或其委托的政府采购代理机构应组织验收小组对采购合同的履约结果进行验收B、验收小组原则上应由采购单位代表、监理等代理机构和相关领域的技术专家组成C、直接参与该项采购活动的主要责任人不得作为验收工作的主要负责人D、采购监督管理部门工作人员可以作为验收小组成员,参与采购合同的履约验收工作
考题
下列有关采购业务涉及的主要单据和会计记录的说法中,不恰当的是()。A、请购单是由生产等相关部门的有关人员填写,送交采购部门,是申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭据B、订购单是由仓储部门填写,经适当的管理层审核后发送供应商,是向供应商购买订购单上所指定的商品和劳务的书面凭据C、验收单是收到商品时所编制的凭据,列示通过质量检验的、从供应商处收到的商品的种类和数量等内容D、付款凭单是采购方企业的应付凭单部门编制的,载明已收到的商品、资产或接受的劳务、应付款金额和付款日期的凭证
考题
单选题下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。A
仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单B
独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符C
验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据D
验收部门应将验收单其中一联交采购部门
考题
单选题采购和付款交易通常要依次经过()几个业务活动。A
请购商品和劳务、编制订购单、验收商品、储存已验收商品、编制付款凭单、确认与记录负债、付款、记录现金与银行存款支出B
编制订购单、请购商品和劳务、验收商品、储存已验收商品、编制付款凭单、确认与记录负债、付款、记录现金与银行存款支出C
编制订购单、请购商品和劳务、编制付款凭单、储存已验收商品、验收商品、确认与记录负债、付款、记录现金与银行存款支出D
请购商品和劳务、编制付款凭单、验收商品、储存已验收商品、编制订购单、确认与记录负债、付款、记录现金与银行存款支出
考题
多选题被审计单位材料采购业务存在的以下情况中,属于内部控制设计缺陷的有()。A请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的B请购单没有连续编号,请购业务的审批人员涉及各个部门C验收人员出差期间,验收工作由采购部门人员代为执行D如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续
考题
单选题下列有关采购业务涉及的主要单据和会计记录的说法中,不恰当的是()。A
请购单是由生产等相关部门的有关人员填写,送交采购部门,是申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭据B
订购单是由仓储部门填写,经适当的管理层审核后发送供应商,是向供应商购买订购单上所指定的商品和劳务的书面凭据C
验收单是收到商品时所编制的凭据,列示通过质量检验的、从供应商处收到的商品的种类和数量等内容D
付款凭单是采购方企业的应付凭单部门编制的,载明已收到的商品、资产或接受的劳务、应付款金额和付款日期的凭证
考题
单选题由采购部门编制的授权供应方提供商品的文件称为()A
订单B
请购单C
验收单D
借项通知单
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