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在企业采购和付款业务循环内部控制中,由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件是()
- A、请购单
- B、订单
- C、验收单
- D、发票
参考答案
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考题
第 11 题 注册会计师对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,认为可能构成重大缺陷的是( )。A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单
考题
助理人员对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单
考题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A、验收单预先连续编号
B、定期与供应商核对往来款项
C、采购部门提出采购申请并对其进行审批
D、对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查
考题
下列关于在采购与付款循环中的主要凭证的说法中,正确的有( )。
A.请购单由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写,送交采购部门
B.请购单需要进行连续编号
C.订购单由采购部门填写
D.验收单是收到商品、资产时所编制的凭证
考题
以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中,不恰当的是()。A、基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购B、采购部门只能向通过审核的供应商进行采购C、验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据D、记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
考题
企业采购和付款业务循环内部控制中采用的“借项通知单”,是指()。A、由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件B、由卖方送来的标明采购商品的种类、数金、运费、价格、现金折扣条件以及开票日期的凭证C、由于退金或折让而减少向卖方付款金额的凭证D、用来建立正式记录和控制采购的凭单
考题
问答题某企业的采购部在收到生产需求部门直接提交的请购单后,由其职员E进行询价并确定供应商,再由其职员F负责编制和发出预先未经连续编号的订购单。采购的货物运达后,采购部根据订购单的要求验收货物,编制一式多联的未连续编号的验收单。验收单一联交采购部,登记采购明细账和编制付款凭单。付款凭单经批准后,月末交会计部审核和支付采购款项。会计部收到付款凭单后,编制有关的记账凭证,并登记原材料和应付账款账簿。要求:请分析该企业采购与付款业务的内部会计控制缺陷,并进行修正性设计。
考题
单选题注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。A
仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准B
采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物C
货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单D
记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单
考题
单选题由采购部门编制的授权供应方提供商品的文件称为()A
订单B
请购单C
验收单D
借项通知单
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