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审计人员执行会计报表审计业务时,审计范围包括()
- A、资产负债表
- B、利润表
- C、现金流量表
- D、会计报表附注
参考答案
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考题
大中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票,收款工作,每日各场次所出售的戏票,电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场券交给收票员才能进入剧院,收票员将入场券撕成两半,正券交还给顾客,副券则投入加锁的票箱中。
剧院经理可采取哪些手段使其现金内部控制达到最佳的效果?
考题
以下因素将导致注册会计师扩大应收账款函证范围的是()A、应收账款在全部资产中所占的比重较大B、被审计单位内部控制较强C、以前期间函证中发现的差异较少D、应收账款存在认定的重大错报风险较低
考题
资料:注册会计师在对ABC公司2004年度会计报表进行审计时,对ABC公司的银行存款实施的部分审计程序为:
(1)取得2004年12月31日银行存款余额调节表
(2)向开户银行寄发询证函
(3)取得开户银行2005年1月31日的银行对账单
注册会计师索取开户银行2005年1月31日的银行对账单,能证明2004年12月31日银行存款余额调节的哪些内容?
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