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兴业银行内部控制评估工作不包括()
- A、确定内控评价范围
- B、对控制环节进行设计、检查和监督
- C、对控制环节进行记录、测试和评价
- D、缺陷及整改
参考答案
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考题
兴业银行内部控制目标包括()以及兴业银行资产安全。A、确保国家法律、法规和兴业银行内部规章制度的贯彻执行B、确保兴业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现C、确保风险管理体系的有效性D、确保兴业银行业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
考题
企业层面的内部控制指对兴业银行各业务均有影响的一系列控制过程,包括涉及以下哪些控制要素() ①内部环境 ②风险评估 ③控制活动 ④信息与沟通 ⑤内部监督A、②③④⑤B、①②③④⑤C、①②③④D、①②④⑤
考题
下列不属于董事会内部控制管理职责的是()。A、负责兴业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系B、负责审批兴业银行整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况C、负责监督董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责D、对兴业银行内部控制评价报告真实性负责,并按照规定对外披露
考题
以下有关兴业银行内部控制的描述错误的有()。A、各分行应成立分行内部控制委员会,负责分行内部控制的组织、督促、评估与审议B、兴业银行设置独立的内部审计机构,实行系统垂直管理C、对于掌握国家秘密或重要商业秘密的员工应执行离岗限制性规定D、兴业银行在选拔和聘用干部、员工时,应以专业胜任能力为主要考核标准,职业道德修养只作为辅助考核标准
考题
兴业银行的内部控制评估体系建设项目旨在满足()的要求,体系需要包含内控框架的五方面要素,涵盖兴业银行五方面的控制目标,覆盖全行各项业务并持续有效地运行。A、《中华人民共和国银行业监督管理法》B、《中华人民共和国商业银行法》C、《商业银行合规风险管理指引》D、《企业内部控制基本规范》
考题
兴业银行规范关联方及关联交易管理的内部制度主要包括()A、《兴业银行股份有限公司章程》B、《兴业银行股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会工作规则》C、《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》D、《兴业银行股份有限公司关联交易管理实施细则》
考题
单选题下述对内控评价的描述,错误的是()A
对兴业银行内控制体系建设进行分析评估B
对兴业银行盈利能力的分析评估C
对兴业银行内控实施情况的分析评估D
对兴业银行内控运行结果的分析评估
考题
单选题下列不属于董事会内部控制管理职责的是()。A
负责兴业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系B
负责审批兴业银行整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况C
负责监督董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责D
对兴业银行内部控制评价报告真实性负责,并按照规定对外披露
考题
单选题企业层面的内部控制指对兴业银行各业务均有影响的一系列控制过程,包括涉及以下哪些控制要素() ①内部环境 ②风险评估 ③控制活动 ④信息与沟通 ⑤内部监督A
②③④⑤B
①②③④⑤C
①②③④D
①②④⑤
考题
单选题《兴业银行内部控制监督管理办法》是为了哪一项内部控制五要素而制定的制度()A
内部环境B
风险评估C
控制活动D
内部监督
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