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多选题
“资料1”中,违反内部控制相关要求的有( )。
A
出纳员同时负责现金日记账和银行存款日记账的记录
B
支票和印章由出纳员统一保管
C
会计人员直接办理3万元以下的付款业务
D
会计主管定期编制银行存款余额调节表
参考答案
参考解析
解析:
A项,及时登记现金及银行存款日记账是出纳的职责;B项,货币资金业务中的内部控制要求支票与印章应由不同的人保管,防止管理失控;C项,出纳与会计相互独立分管货币资金收支和记录,防止收入不入账、虚列支出、贪污或挪用;D项,符合由出纳员以外人员编制银行存款调节表和对现金进行稽核,防止连贯性差错的内部控制相关要求。
A项,及时登记现金及银行存款日记账是出纳的职责;B项,货币资金业务中的内部控制要求支票与印章应由不同的人保管,防止管理失控;C项,出纳与会计相互独立分管货币资金收支和记录,防止收入不入账、虚列支出、贪污或挪用;D项,符合由出纳员以外人员编制银行存款调节表和对现金进行稽核,防止连贯性差错的内部控制相关要求。
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考题
针对资料四(1)至(3)项,假定不考虑其他条件以及资料三中可能存在的控制设计缺陷,逐项指出上述测试结果是否表明相关内部控制得到有效执行。如果表明相关内部控制不能得到有效执行,简要说明理由。
考题
资料1:审计人员在对销售与收款循环内部控制进行调查时了解到:
①销售部门负责对赊销客户进行信用调查和审批;
②出纳员可以帮助编制并向客户寄送对账单;
③所有销售退回和折让业务都要经过授权审批;
④由内部审计部门对销售业务定期进行抽查。
“资料1”中,符合内部控制要求的有( )。
A.①
B.②
C.③
D.④
考题
为了节省时间,CAE不再要求针对每项审计业务完成标准化内部控制调查问卷。这种做法是否违反《标准》?A.违反,因为应该针对每项业务开展内部控制评估,而内部控制调查问卷则是评估控制必须采取的强制手段
B.违反,因为应该针对每项业务开展内部控制评估,而内部控制调查问卷则是最高效的评估手段
C.没有违反,因为在时间比较紧的情况下,审计师可以根据审计判断,省略必要的程序
D.没有违反,因为并不要求审计师针对每项业务完成内部控制调查问卷
考题
行政事业单位应当加强支出审批控制。下列各项中,属于支出审批控制要求的有()。A、明确支出的内部审批权限B、明确支出的内部审批程序C、明确支出的内部审批责任D、明确支出的内部审批相关控制措施
考题
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A、与财务报告相关的内部控制均与审计相关B、与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C、与经营目标相关的内部控制与审计无关D、与合规目标相关的内部控制与审计无关
考题
多选题“资料1”中,该公司违反内部控制要求的职责分工有( )。A销售部门主管审批赊销信用B销售部门负责收取货款C发货部门在发运产品的同时开具销售发票D负责应收账款记录的人员定期寄送客户对账单
考题
多选题下列关于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素要求的说法中,正确的有( )。A企业应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的重大缺陷,追究相关责任单位或者责任人的责任B企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告C企业应当建立反舞弊机制,坚持惩防并举、重在预防的原则,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序D企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性
考题
多选题“资料1”中,违反内部控制要求的有( )。A销售部门负责调查与审批赊销信用B销货单、销售发票、发运凭证事先按顺序编号C很少编制与寄发客户对账单进行对账D销售人员直接到客户所在地现场对账和收款
考题
多选题下列关于COSO委员会对内部控制基本概念见解的说法中,正确的有()。A内部控制是一个实现目标的程序及方法,而其本身并非目标B内部控制只提供合理保证,而非绝对保证C内部控制要由企业中各级人员实施与配合D内部控制要求企业外部的相关机构和部门参与
考题
多选题“资料1”中,违反内部控制要求的有( )。A会计人员开具收入单据后,由会计主管进行审核B出纳人员办理费用报销付款手续后,同时登记库存现金、银行存款日记账和相关费用明细账C出纳人员定期核对银行存款日记账和银行对账单,并编制银行存款余额调节表D出纳人员保管支票和印章,支出业务发生时,由其直接签发支票
考题
不定项题“资料1”中,该公司制定的措施符合内部控制要求的有( )。A①B②C③D④
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