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大额支付/网内联行“来账密押错”的业务,省清算中心业务主管通过前置机系统核押正确后,由()变更密押。
- A、省资金清算中心联行员
- B、市网络中心
- C、市清算中心
- D、通汇行
参考答案
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考题
资金清算业务操作岗职责:负责清算备付金的日常管理和调拨;打印各种账表;行名行号的维护( )工作。A.负责通存通兑系统、网内联行系统、大额支付系统每日对账工作B.负责对超权限业务的授权录入C.负责对异常来账进行处理(包括来账密押状态变更和来账业务查询及分发)D.负责银联账务的差错调整E.负责清算账户、内部核算账户等计算机账务和手工账务处理
考题
对于支付系统来帐,每日营业终了前,操作员必须勾挑()。A、往账已清算清单及大额支付系统专用凭证B、来账清单及大额支付系统专用凭证C、往账已清算清单与来账已清算清单D、部门业务清单与大额支付系统专用凭证
考题
大额系统往账汇总凭证除与往账正常业务清算核对一致,还应与以下()核对一致。A、清算凭证往账笔数、金额B、待转联行资金借方汇总凭证(往账)核对一致C、结算柜大额支付汇划凭证D、待转联行资金大额支付往账待转户贷方发生额
考题
大额支付系统资金清算采用当日清算的方式,分为省清算中心与人民银行、市清算组与省清算中心两部分,市清算组与省清算中心的资金清算沿用目前()体系。A、大额支付系统资金清算B、网内联行系统资金清算C、省辖储蓄通存通兑资金清算D、同城交换系统资金清算
考题
大额支付系统来账借、贷方汇总凭证除与支付系统专用凭证借、贷方合计金额核对一致,还应与以下()核对一致。A、来账业务清单B、清算凭证来账笔数、金额C、待转联行资金贷、借方汇总凭证(来账)D、结算柜待转联行资金大额支付来账户借、贷方发生额
考题
多选题大额支付系统来账借、贷方汇总凭证除与支付系统专用凭证借、贷方合计金额核对一致,还应与以下()核对一致。A来账业务清单B清算凭证来账笔数、金额C待转联行资金贷、借方汇总凭证(来账)D结算柜待转联行资金大额支付来账户借、贷方发生额
考题
判断题省资金中心柜员处理“密押错”大额来账业务,需登录大额前置机客户端核实业务真实性。业务要素比对一致,使用“6883密押状态变更”交易,将密押错汇划来账业务状态变更为正常。A
对B
错
考题
单选题大额支付系统资金清算采用当日清算的方式,分为省清算中心与人民银行、市清算组与省清算中心两部分,市清算组与省清算中心的资金清算沿用目前()体系。A
大额支付系统资金清算B
网内联行系统资金清算C
省辖储蓄通存通兑资金清算D
同城交换系统资金清算
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