网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
下列关于内部控制措施的表述中,错误的是(  )。
A

明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间应该轮岗

B

合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规范运作

C

建立相应的授权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整

D

建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估


参考答案

参考解析
解析:
更多 “单选题下列关于内部控制措施的表述中,错误的是( )。A 明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间应该轮岗B 合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规范运作C 建立相应的授权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整D 建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估” 相关考题
考题 下列各项中,关于内部审计的表述,错误的是( )。 A.内部审计的依据是内部审计准则和相关规定 B.内部审计根据财政部规定的对间依法、定期施行 C.内部审计的结果只对本部门、本单位负责,对外不起鉴证作用,并向外界保密 D.内部审计受本部门、本单位直接领导,独立性较强

考题 下列有关审计证据的表述中,错误的是()。 A、书面证据比口头证据更可靠B、外部证据部内部证据更可靠C、复制证据比原始证据更可靠D、内部控制良好的证据比内部控制差的证据可靠

考题 下列关于股权投资基金管理人内部控制指引对股权投资基金管理人的要求,表述错误的是()。A.引入外部控制评价和监督B.明确内部控制职责C.完善内部控制措施D.建立健全内部控制机制

考题 下列关于抵押权的表述,错误的是( )。

考题 下列关于OLAP和OLTP的主要区别的表述中,错误的是( )。

考题 关于缔约过失责任,下列表述错误的是( )。

考题 下列关于保险承保的复核签章的表述,错误的是( )。

考题 下列关于最高限价的表述错误的是( )。

考题 下列关于投资的表述错误的是( )。

考题 下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述,错误的是()

考题 下列关于信息的表述中,错误的是( )。

考题 下列关于内部控制的表述中,错误的是( )。 A.内部控制测试不能代替实质性审查 B.内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制 C.任何审计项目都必须进行内部控制测试 D.审计人员可以通过检查、询问、观察、重新操作等方法来测试内部控制是否得到有效执行

考题 下列关于收益率的表述中,错误的是( )。A.基准收益率是投资者所要求的最低投资报酬率 B.财务内部收益率表明了项目投资所能支付的最高贷款利率 C.常规项目的财务内部收益率是唯一的 D.差额投资内部收益率是两个方案内部收益率之差

考题 下列关于股权投资基金管理人内部控制指引对股权投资基金管理人的要求的说法中,错误的是( )。A.完善内部控制措施 B.明确内部控制职责 C.引入外部控制评价和监督 D.建立健全内部控制机制

考题 下列有关内部控制的局限性的表述中,错误的是( )。A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 B.决策时人为判断可能出现错误不属于内部控制的固有局限性 C.控制由于管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避,属于内部控制的固有局限性 D.当实施某项控制成本大于控制效果而发生损失时,则没有必要设置该控制环节或控制措施

考题 下列关于房源信息内部推广的表述中,正确的是(  )。 A:内部推广是指在老客户内部进行房源营销 B:内部销售会议是内部推广的重要手段 C:内部推广成本较高 D:内部推广主要依靠房地产经纪人的关系网

考题 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,错误的是(  )。A.商业银行的风险包括市场风险 B.风险管理策略有风险分散和风险对冲 C.商业银行的风险包括信用风险 D.风险管理策略不包括风险转移

考题 下列对收入控制措施表述错误的是()A、建立收入业务内部管理制度B、合理设置收入业务岗位C、单位的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算,严禁设立账外账D、实行归口管理后,相关业务与开展业务过程中的收入会在不同部门管理之下

考题 内部控制制度五大要素中内部控制措施是内部控制制度的核心和中枢。

考题 下列说法中,有关审计证据的表述错误的是()。A、书面证据比口头证据可靠B、外部证据比内部证据可靠C、复制证据比原始证据可靠D、内部控制好的证据比内部控制差的证据可靠

考题 下列各项关于企业组织架构内部控制措施的表述中,错误的是()。A、经理层对董事会负责B、经理层依法行使企业的经营决策权C、监事会对股东(大)会负责,监督企业董事、经理和其他高管依法履行职责D、企业重大决策、重大事项,应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度

考题 单选题下列各项关于企业组织架构内部控制措施的表述中,错误的是()。A 经理层对董事会负责B 经理层依法行使企业的经营决策权C 监事会对股东(大)会负责,监督企业董事、经理和其他高管依法履行职责D 企业重大决策、重大事项,应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度

考题 单选题关于商业银行的内部控制措施,下列表述错误的是()。A 有关控制措施包括“高层检查”,即董事会与高级管理层应要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查内部控制的实施状况以及在实现内部控制目标方面的进展。高级管理层应根据检查情况提出内部控制缺失情况,督促职能管理部门改进B 有关控制措施包括“审批与授权”,即根据若干限制条件对各项业务、管理活动进行审批与授权,明确各级的管理责任C 有关控制措施包括“不兼容岗位的适当分离”D 有关“实物控制”的主要措施包括实物限制、单人保管和定期盘存等

考题 单选题下列关于内部控制措施的表述,错误的是( )。A 建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估B 合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规范运作C 建立相应的授权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整D 明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度;不相容岗位人员之间可以轮岗

考题 单选题下列关于内部控制的表述中,错误的是(  )。A 控制风险始终大于零B 内部控制具有固有局限性C 如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查D 内部控制测评不能代替实质性审查

考题 单选题关于股权投资基金管理人内部控制指引对股权投资基金管理人的要求,表述错误的是( )。A 引入外部控制评价和监督B 明确内部控制职责C 完善内部控制措施D 建立健全内部控制机制

考题 单选题下列关于运用衍生产品进行风险管理需满足的条件的说法中,错误的是()。A 满足合规要求B 与公司的业务和财务战略保持一致C 建立完善的内部控制措施D 合格的操作人员