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A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。

  • A、聘请或更换外部审计机构
  • B、负责内部审计与外部审计之问的沟通
  • C、审核公司的财务信息及其披露
  • D、审查公司的内控制度

参考答案

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考题 董事会的专门委员会的职权有( )。A.专门委员会可以聘请或更换内部审计与外部审计机构B.研究董事与经理人员的薪酬及考核C.监督公司的内部审计制度及其实施D.管理公司信息披露事项

考题 审计委员会的主要职责有( ).A.提议聘请或更换外部审计机构B.监督公司的内部审计制度及其实施C.研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议D.审核公司的财务信息

考题 审计委员会的主要职责有( )。A.提议聘请或更换外部审计机构B.监督公司的内部审计制度及其实施C.审核公司的财务信息及其披露D.审查公司的内控制度

考题 下列关于审计委员会与内部审计的说法中,错误的是( ) A审计委员会应负责监督内部审计部门的工作B审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘C内部审计师或者内部审计的管理者应该直接且定期向董事会报告D确保充分且有效的内部控制是内部审计师的职责之一

考题 审计委员会的主要职责是( )。A.研究董事与经理人员考核的标准B.提议聘请或者更换外部审计机构C.聘请或者更换外部审计机构D.监督公司内部的审计工作E.审核公司的财务信息

考题 董事会审计委员会的主要职责是()A.提议聘请或更换外部审计机构B.监督公司的内部审计制度及其实施C.负责内部审计与外部审计之间的沟通D.财务信息及其披露

考题 A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。A:聘请或更换外部审计机构 B:负责内部审计与外部审计的协调 C:审核公司的财务信息及其披露 D:监督及评估公司的内部控制

考题 A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。 A、聘请或更换外部审计机构 B、负责内部审计与外部审计之间的沟通 C、审核公司的财务信息及其披露 D、审查公司的内控制度

考题 A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计的协调 C.审核公司的财务信息及其披露 D.监督及评估公司的内部控制

考题 关于发行人设立的审计委员会及其职责,以下表述中错误的是()。A:审计委员会独立董事应占多数,其中至少应有1名独立董事是会计专业人士B:会计师事务所应对审计委员会及内部审计部门是否切实履行尽职调查,并记录在工作底稿中C:审计委员会应对发行人聘请的审计机构的独立性子以审查,并就其独立性发表意见D:审计委员会负责内部审计部门与外部审计部门之间的沟通,对其发现的重大内部控制缺陷应及时向外部审计机构报告

考题 审计委员会的主要职责有( )。 A.提议聘请或更换外部审计机构 B.监督公司的内部审计制度及其实施 C.研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议 D.审核公司的财务信息及其披露

考题 以下关于审计委员会的说法中错误的是( )。A.审计委员会的负责人应当由独立董事担任 B.审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有2名独立董事从事会计工作5年以上 C.审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担 D.可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为

考题 审计委员会的主要职责包括( )。 ①监督年度审计工作 ②提请聘任外部审计机构 ③负责内部审计与外部审计之间的沟通 ④对合规和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见A.①②③④ B.①②④ C.①②③ D.②③④

考题 下列各项中,不属于审计委员会职责的是:A.提议聘请或更换外部审计师 B.起草内部审计章程 C.审查内部控制机制是否有效运行 D.审查公司财务信息披露情况

考题 下列主体中,在公司内部属于公司治理直接参与者的是( )。A.外部审计师 B.审计委员会 C.内部审计师 D.债权人

考题 (2015年)下列主体中,在公司内部属于公司治理直接参与者的是( )。A.外部审计师 B.审计委员会 C.内部审计师 D.债权人

考题 上市公司审计委员会的主要职责包括以下哪些内容:()A、提议聘请或更换外部审计机构;B、监督公司的内部审计制度及其实施;C、负责内部审计与外部审计之间的沟通;D、负责公司的财务信息及其披露;E、审查公司的内控制度;

考题 审计委员会职能范围中不包括下列哪一项?()A、审核公司会计人员的工作绩效B、审计公司的财务信息及其披露C、审核及监督外部审计机构D、监督公司的内部审计制度及其实施

考题 下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()A、提议聘请或更换外部审计师。B、起草内部审计章程。C、审查内部控制机制是否有效运行。D、审查公司财务信息披露情况。

考题 下列哪些村料是属于审计委员会召开会议进行评议,并将相关书面决议材料呈报理事会讨论。()。A、外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换B、审计工作发展战略C、对外披露的财务报告等信息是否客观真实D、财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价

考题 下列内容不属于审计委员会的主要职责的是()。A、提议聘请或更换外部审计机构B、负责审计发现问题的处理、处罚C、审核财务信息及其披露D、负责审计复议

考题 单选题根据《商业银行公司治理指引》,负责商业银行年度审计工作,提出外部审计机构的聘请与更换建议的是董事会哪个专门委员会?()A 战略委员会B 审计委员会C 风险管理委员会D 关联交易控制委员会

考题 单选题A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。A 聘请或更换外部审计机构B 负责内部审计与外部审计之问的沟通C 审核公司的财务信息及其披露D 审查公司的内控制度

考题 单选题审计委员会职能范围中不包括下列哪一项?()A 审核公司会计人员的工作绩效B 审计公司的财务信息及其披露C 审核及监督外部审计机构D 监督公司的内部审计制度及其实施

考题 多选题根据《证券公司治理准则》,审计委员会的主要职责包括(  )。A监督年度审计工作,就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断,提交董事会审议B提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为C负责内部审计与外部审计之间的沟通D法律法规规定的其他职责

考题 多选题审计委员会在企业内部控制设计和实施中承担的职责包括()。A审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告B指导企业内部审计机构的工作C审核企业的财务报告及有关信息披露内容D负责内部审计与外部审计的沟通协调

考题 单选题下列不属于审计委员会的职能范围的是()A 审核及监督外部审计机构B 审核公司的财务信息及其披露C 审核公司会计人员的工作绩效D 监督公司的内部审计制度及其实施