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判断题
联行汇出款项业务检查要调阅会计传票,检查联行确认凭证与原始凭证,看二者打印信息是否一致。
A
对
B
错
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考题
办理联行业务时,有下列哪些行为之一的,给予有关责任人记大过至撤职处分?()
A、未及时核销联行来账报单,对差错、异常来账报单,未经查询直接入账的B、联行记账凭证与原始凭证录入不一致,未根据原始凭证确认往账信息的C、未按规定处理联行往账、来账的D、查询、查复书未配对保管;查询、查复未于当日处理完毕;未按查复书要求退汇,直接划入客户账户的
考题
柜员制营业网点下列关于联行业务处理手续错误的是( )。
A、联行业务的录入、复核和编押应分人承担
B、印、押、证(机)的使用和保管,必须坚持分管分用
C、负责联行业务的前台柜员应按旬逐笔核对汇出汇款
D、负责联行业务的后台柜员应按规定打印各种联行资料
考题
汇票全额解付的,以汇票卡片作借方传票,解讫通知和多余款收账通知作借方传票附件。其会计分录为( )。A.借:汇出汇款 贷:联行汇人款项(联行来账)
B.借:汇入汇款 贷:联行存放款项(联行来账)
C.借:汇出汇款 贷:联行存放款项(联行来账)
D.借:联行存放款项(联行来账) 贷:汇出汇款
考题
如果申请人未在出票行开立账户的,领取时,以多余款收账通知作“其他应付款”借方传票。其会计分录为( )。A.借:汇出汇款 贷:联行存放款项(联行来账) 其他应付款
B.借:其他应付款 贷:现金
C.借:其他应付款 贷:联行存放款项(联行来账) 汇出汇款
D.借:现金 贷:其他应付款
考题
根据《支付结算办法》的规定,汇出银行受理汇款人签发的汇兑凭证,不应对以下哪项内容进行审查()。A、汇兑凭证填写的各项内容是否齐全、正确
B、汇款人账户内是否有足够支付的余额
C、汇款人的印章是否与预留银行印鉴相符
D、汇兑凭证上联行专用章与联行报单印章是否一致
考题
()应每日进行网内联行业务核查,逐笔勾对上日联行业务,应将原始汇划凭证、记账凭证与相应的清单、汇总传票、系统自动生成的借贷凭证核对一致。A、联行员B、内勤主任(或会计主管)C、结算员D、复核员
考题
风险经理在检查中发现联行柜员的传票中,打印的记账凭证上显示的收款方户名与原始凭证上的收款方户名不一致,这说明该网点()存在问题。A、开销户业务B、存取款业务C、支付结算业务D、代理业务
考题
对联行科目账户的设置、使用检查的方法有()A、检查“联行往账”是否按《金融企业会计制度》和有关会计科目说明设置、使用B、检查“联行来账”是否按《金融企业会计制度》和有关会计科目说明设置、使用C、检查“已核对联行来账”是否按《金融企业会计制度》和有关会计科目说明设置、使用D、检查“未核销报单款项”是否按《金融企业会计制度》和有关会计科目说明设置、使用
考题
单选题核销类型选择“转网内往来”,交易成功后,用联行来账凭证第一联打印记账凭证,加盖有关业务印章和柜员名章,联行来账凭证第二、三联作()。A
主传票B
记账凭证附件C
客户回单D
专夹保管
考题
单选题()应每日进行网内联行业务核查,逐笔勾对上日联行业务,应将原始汇划凭证、记账凭证与相应的清单、汇总传票、系统自动生成的借贷凭证核对一致。A
联行员B
内勤主任(或会计主管)C
结算员D
复核员
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