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单选题
以下哪项不属于兴业银行监事会的内部控制职责()。
A
负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
B
负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责
C
负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害公司利益的行为并监督执行
D
负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行
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解析:
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考题
多选题分行通过内控检查发现并认定有员工存在违规行为,后由于该违规行为较为严重,分行对其发起违规问责认定,对其开除处理。对于此种情况,分行应当如何通过合规内控与操作风险管理系统记录员工合规档案信息()A员工已被开除,无需再记录员工合规档案B检查发现问题后应当根据问题情况,及时通过“违规积分认定”功能模块发起员工违规积分认定C员工被发起问责后,应及时将问责情况记录“违规问责信息”模块D检查发现问题后应当根据问题情况,及时通过“违规积分认定”功能模块发起员工违规积分认定,在员工开除处理后将该员工信息及时从合规内控与操作风险管理系统中删除
考题
单选题按照影响内部控制目标的严重程度,分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,以下描述符合重要缺陷的认定标准的有()A
因财务报告缺陷导致的资产及负债类科目潜在错报资产总额的0.09%B
因财务报告缺陷导致的资产总额的0.005%<资产及负债类科目潜在错报≤资产总额的0.09%C
非财务报告缺陷导致的直接财产损失所有者权益的1.6%D
财务报表潜在错报金额、或直接财产损失介于人民币200万(含)至1000万之间
考题
多选题如何加强系统中关于关联信息的管理()A严格控制各级机构关联交易管理岗的维护、查询权限B系敏感信息设置为查询屏蔽C严格控制自然人查询权限D加强自然人查询痕迹管理
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