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审计人员进行现金清点时,必须做到让记录现金总账人员自始至终都在现场。()
此题为判断题(对,错)。
参考答案
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考题
以下事项中,可能表明单位货币资金内部控制缺陷的是()。
A、定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须B、出纳员负责登记现金日记账及总账C、每一笔现金支出均应当经过适当授权审批D、出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对
考题
审查库存现金时,应对库存现金进行清查,正确的清查做法有( )A.应由出纳员将现金全部放入保险柜暂行封存
B.事先通知出纳员做必要准备
C.盘点库存现金的时间一般安排在营业前或营业后
D.清点库存现金时,会计主管人员和审计人员在旁观察监督
E.审计人员编制“库存现金盘点表”作为审计工作底稿
考题
下列关于现金监盘表述正确的是:A.现金存放于多地,应全面同时监盘
B.现金监盘重点在于现金的所有权
C.应提前通知被审计单位的出纳员以配合审计人员的工作
D.审计人员应于被审计单位会计主管和出纳在场的情况下进行现金清点,并进行记录
考题
审查库存现金时,应对库存现金进行清查,正确的清查做法有:
A、应由出纳员将现金全部放入保险柜暂行封存
B、事先通知出纳员做必要准备
C、盘点库存现金的时间一般安排在营业前或营业后
D、清点库存现金时,会计主管人员和审计人员在旁观察监督
E、审计人员编制“库存现金盘点表”作为审计工作底稿
考题
审计人员在监督库存现金清点时所取得的现金余额表,属于内部证据。
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