网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
第 39 题 下列有关货币资金内部控制的描述中,说法正确的有( )。
A.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
B.不得由一人办理货币资金业务的全过程
C.指定专人定期核对银行账户,每年至少核对一次
D.单位现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出
参考答案
更多 “ 第 39 题 下列有关货币资金内部控制的描述中,说法正确的有( )。A.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作B.不得由一人办理货币资金业务的全过程C.指定专人定期核对银行账户,每年至少核对一次D.单位现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出 ” 相关考题
考题
下列有关货币资金内部控制的说法中正确的有()。A、为方便起见可以授权一人经办货币资金业务的全过程B、未经授权的机构和人员不能接触货币资金C、企业所有的业务都可以通过现金结算D、出纳不能兼管现金日记账和总账的登记工作
考题
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。A:与财务报告相关的内部控制均与审计相关
B:与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
C:与经营目标相关的内部控制与审计无关
D:与合规目标相关的内部控制与审计无关
考题
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。
Ⅰ.与财务报告相关的内部控制均与审计相关
Ⅱ.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
Ⅲ.与经营目标相关的内部控制与审计无关
Ⅳ.与合规目标相关的内部控制与审计无关A、Ⅰ
B、Ⅱ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ
考题
各单位应当根据国家有关法律法规和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》,结合部门或系统的货币资金()规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。A、检查监督
B、监督管理
C、内部控制
D、内部审计
考题
下列有关信息技术对内部控制影响的说法中,正确的有()A.信息技术对内部控制没影响
B.信息技术给内部控制带来了积极影响和特定风险
C.人为干预或绕过自动控制是信息技术条件下内部控制风险表现之一
D.信息技术使内部控制更加有效
E.审计人员在审计远程中必须评估信息技术对内部控制的影响
考题
15、关于货币资金的内部控制,下列说法中正确的有()。A.单位不得由一人办理货币资金业务的全过程B.单位应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度C.财务专用章不需专人保管D.单位应当加强银行预留印鉴的管理
考题
11、下列关于内部控制概念的说法中,正确的有()。A.内部控制是一种全面控制。B.内部控制对目标的实现只能提供合理保证。C.内部控制是一种全员控制。D.内部控制是一种全程控制。
热门标签
最新试卷