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公司应根据财政部《内部会计控制规范——采购与付款》的规定建立验收制度。授权仓库或专门的验收部门对所购商品或劳务进行验收,并出具验收报告。


参考答案

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考题 注册会计师在对采购与付款业务流程进行控制测试时,为确保记录的采购不存在偏差,下列控制程序中最有效的是( )。A.验收部门对订购单上的数量与验收报告上的数量进行比较B.独立于采购部门的一个员工对卖主的销售发票和订购单进行比较C.要求授权该项采购业务的人在验收报告上签字D.在编制付款凭单时,要求对订购单、验收报告和卖主的销售发票进行独立的比较

考题 下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。A.仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单 B.独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符 C.验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据 D.验收部门应将验收单其中一联交采购部门

考题 下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。 A、仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单 B、独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符 C、验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据 D、验收部门应将验收单其中一联交采购部门

考题 采购循环带来的风险之一是订购的货物数量超出了公司需求。以下( )控制程序可以解决这一问题。A.在采购请求被提交到采购部门之前,采购商品的使用部门的主管对请购单进行审批 B.采购部门订购那些计算机系统显示为低存货水平的商品 C.验收部门将原始采购订单和验收报告进行核对后才卸货 D.确认验收报告与供货商提供的装运单一致后,仓库部门才将商品入库

考题 根据财政部印发《内部会计控制规范--采购与付款(试行)》的规定,采购与付款业务不相容岗位包括()。A、请购与审批B、采购、验收与相关会计记录C、采购与验收D、付款审批与付款执行

考题 三级信息系统的测试验收包括如下()内容。A、应委托公正的第三方测试单位对系统进行安全性测试,并出具安全性测试报告;B、在测试验收前应根据设计方案或合同要求等制订测试验收方案,在测试验收过程中应详细记录测试验收结果,并形成测试验收报告;C、应指定或授权专门的部门负责系统测试验收的管理,并按照管理规定的要求完成系统测试验收工作;D、应组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定,并签字确认。

考题 根据规定的验收制度和政府采购文件,由指定部门或专人对所购物品的()进行验收,并出具验收证明。A、品种、规格B、品种、规格、数量、质量和其他相关内容C、数量、质量和其他相关内容D、品种、规格、数量

考题 企业应建立采购与付款业务的()和审核批准制度。A、验收制度B、请购制度C、授权制度D、计量制度

考题 购进货物如发现不合规格、质量不符,或其他条件不合订购条件时,应及时与对方商量退回、更换或折让事宜,其处理程序是()。 ①凭证移送出纳处付款; ②由储存部门或用料部门填制“请购单”; ③储存部门对照验收报告收料人库,如有差异应报告给会计部门; ④会计部门比较购货订单、验收报告及卖方发票,发票经核准后付款; ⑤由检验部门验收并编制验收报告; ⑥由采购部门填制“订购单”或其他契约。A、⑥②③④①⑤B、③⑥④②⑤①C、②⑥⑤③④①D、⑤③①⑥②④

考题 根据政府采购法规规定,关于政府采购验收正确的做法是:()A、验收由采购人或采购代理机构负责组织B、在对公共服务项目验收时,应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。C、验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况D、验收后应当出具验收书,验收方成员应当在验收书上签字,并承担相应的法律责任

考题 验收结束后,采购单位出具验收报告。

考题 单位应当加强对政府采购项目验收的管理,由指定部门或专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,并出具验收证明。

考题 采购、验收人员与相关会计记录人员分离,这种安排属于()。A、职责分工与授权批准设计B、授权制度与审核批准制度设计C、采购与验收控制设计D、付款控制设计

考题 根据规定的验收制度和政府采购文件,由指定部门或专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,并出具验收证明。这是政府采购()的管理。A、项目验收B、产品数量C、产品质量D、项目核对

考题 不定项题“资料1”中,符合内部控制相关要求的为 ( )。A仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购。B材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程。C验收部门对所有采购的材料进行验收,编制验收单并签字确认。D财务人员在审核付款凭单时,核对订购单、采购合同、验收单、卖方发票等附件内容的一致性。

考题 问答题某企业在对存货的采购与验收进行控制设计的过程中,碰到以下困惑:(1)如何根据采购物资及其供应情况确定采购方式?(2)如何建立采购物资的验收制度?要求:为该企业的采购方式和验收制度,提出适当的控制设计建议。

考题 单选题企业应建立采购与付款业务的()和审核批准制度。A 验收制度B 请购制度C 授权制度D 计量制度

考题 单选题采购、验收人员与相关会计记录人员分离,这种安排属于( )A 职责分工与授权批准设计B 授权制度与审核批准制度设计C 采购与验收控制设计D 付款控制设计

考题 单选题按照内控要求,企业负责对所购物品或劳务进行验收的是( )A 仓库保管员B 仓库部门C 采购部门D 独立的验收部门或指定专人

考题 单选题建立严格的退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库和退货货款回收作出明确规定,及时收回退货货款,这种安排属于( )A 职责分工与授权批准设计B 采购与验收控制设计C 付款控制设计D 授权制度与审核批准制度设计

考题 不定项题“资料2”中,审计人员可实施的内部控制测试程序有:A检查新购固定资产是否均出具验收报告B观察验收部门是否独立于采购部门和使用部门C检查验收报告的内容填写是否全面D选择部分新购固定资产实物与验收报告进行核对

考题 单选题购进货物如发现不合规格、质量不符,或其他条件不合订购条件时,应及时与对方商量退回、更换或折让事宜,其处理程序是()。 ①凭证移送出纳处付款; ②由储存部门或用料部门填制“请购单”; ③储存部门对照验收报告收料人库,如有差异应报告给会计部门; ④会计部门比较购货订单、验收报告及卖方发票,发票经核准后付款; ⑤由检验部门验收并编制验收报告; ⑥由采购部门填制“订购单”或其他契约。A ⑥②③④①⑤B ③⑥④②⑤①C ②⑥⑤③④①D ⑤③①⑥②④

考题 判断题公司应根据财政部《内部会计控制规范——采购与付款》的规定建立验收制度。授权仓库或专门的验收部门对所购商品或劳务进行验收,并出具验收报告。A 对B 错

考题 单选题下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。A 采购人员负责审批采购申请B 采购人员审批并代表本单位签订采购合同C 验收人员填制验收单D 仓库保管人员负责验收货物

考题 单选题采购和付款交易通常要依次经过()几个业务活动。A 请购商品和劳务、编制订购单、验收商品、储存已验收商品、编制付款凭单、确认与记录负债、付款、记录现金与银行存款支出B 编制订购单、请购商品和劳务、验收商品、储存已验收商品、编制付款凭单、确认与记录负债、付款、记录现金与银行存款支出C 编制订购单、请购商品和劳务、编制付款凭单、储存已验收商品、验收商品、确认与记录负债、付款、记录现金与银行存款支出D 请购商品和劳务、编制付款凭单、验收商品、储存已验收商品、编制订购单、确认与记录负债、付款、记录现金与银行存款支出

考题 单选题在采购与付款业务循环中,验收商品和劳务的部门是( )。A 采购部门B 仓库C 验收部门D 财务部门

考题 单选题付款的申请、审批人员与执行付款人员分离,这种安排属于()A 付款控制设计B 采购与验收控制设计C 职责分工与授权批准设计D 授权制度与审核批准制度设计