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在审查会计系统的转换过程时,IS审计师应该首先确认存在()。
- A、控制总数检查
- B、确认检查
- C、完整性检查
- D、限制检查
参考答案
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考题
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。A.立即取消审计,因为这项审计很难开展
B.在有书面程序后,重新安排这项审计
C.向管理层汇报该问题
D.记录程序,并对此进行审计
考题
内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。A.要求采购代理对所有的采购请求进行审批
B.就订购的所有原材料与使用部门进行确认
C.使用历史记录点系统
D.对积压存货进行定期报告
考题
审计师已开始对复杂的收入会计处理过程进行控制检查,审计师担心,该过程存在严重薄弱环节。以下哪项内容是核实该过程是否存在薄弱环节的最有效方式?A.检查由收入会计处理部门管理人员绘制的处理过程流程图。
B.对收入会计处理部门员工履行职责的过程进行观察。
C.就处理过程询问管理人员,并编写说明性文字,对工作流程进行讨论。
D.分析收入会计处理记录,确认是否存在公司已为客户提供货物或服务,但没有向客户开票收款的情况。
考题
IS审计师参加了软件开发项目的测试过程确认单个模块表现正确。IS审计师应该()。A、推断多个单独模块成组运行时也应该是正确的B、记录测试作为系统能够产生预期结果的正面证据C、通知管理层并建议整体测试D、提供增加的测试数据
考题
在审计资产时,内部审计师相信有几个本应该归类为费用的事项被归类为资产。内部审计师应该向谁报告这些问题?() A、与分类这个交易的会计师讨论这个事情B、与高层管理者讨论,以确定分类是否正确C、向法律顾问咨询D、与首席审计官讨论
考题
内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时,讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化系统。内部审计师确认这一系统存在潜在的重要缺陷。内部审计师应该:()A、不直接或间接提到这个缺陷,以免使该职员感到不舒服;B、提出间接问题,帮助获得与这个潜在缺陷有关的更多真实信息;C、向职员询问关于该缺陷的问题,并立即决定是否应该就该观察进行沟通;D、确定该缺陷是否确实存在后,进行第二次面谈。
考题
在审核一个财务系统的时候,IS审计师怀疑发生了一个事故(攻击)。审计师首先应该做什么?()A、要求关闭系统以保留证据B、向管理者报告事故C、要求立即暂停可疑的账户D、立即调查事故的来源和性质
考题
下列选项中,关于内部审计师履行内部审计职责所需的知识、技能和胜任能力的说法不正确的是:()A、内部审计师应该具备不必寻求广泛的技术研究和帮助就能将审计标准和程序熟练地应用于特定审计工作的能力B、内部审计师在审查本组织的财务记录和报告时应对会计原则和技术有广泛的理解C、内部审计师应该接受后续教育,以保持专业技术的适应性D、内部审计师应该熟练的应用内部审计实务标准、程序和技术
考题
单选题在审计公司的系统开发周期(SDLC)时,审计师发现,针对关键业务系统的详细内部控制程序在系统实施之后才得到开发。在审计报告该发现时,审计师应该建议在系统开发周期的哪个阶段开发这些程序()?A
调研阶段B
设计阶段C
开发阶段D
实施阶段
考题
单选题在审计资产时,内部审计师相信有几个本应该归类为费用的事项被归类为资产。内部审计师应该向谁报告这些问题?()A
与分类这个交易的会计师讨论这个事情B
与高层管理者讨论,以确定分类是否正确C
向法律顾问咨询D
与首席审计官讨论
考题
单选题在审核一个财务系统的时候,IS审计师怀疑发生了一个事故(攻击)。审计师首先应该做什么?()A
要求关闭系统以保留证据B
向管理者报告事故C
要求立即暂停可疑的账户D
立即调查事故的来源和性质
考题
单选题下列选项中,关于内部审计师履行内部审计职责所需的知识、技能和胜任能力的说法不正确的是:()A
内部审计师应该具备不必寻求广泛的技术研究和帮助就能将审计标准和程序熟练地应用于特定审计工作的能力B
内部审计师在审查本组织的财务记录和报告时应对会计原则和技术有广泛的理解C
内部审计师应该接受后续教育,以保持专业技术的适应性D
内部审计师应该熟练的应用内部审计实务标准、程序和技术
考题
单选题在审查定义IT服务水平的过程控制时,信息系统审计师最有可能先与下列哪种人面谈()A
系统编程人员B
法律顾问C
业务单位经理人员D
应用编程人员
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