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总行内部控制委员会常设成员有()
- A、计划财务部、法律与合规部
- B、研究规划部
- C、审计部
- D、风险管理部
参考答案
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考题
2000年国际会计准则委员会重组后受托人会作为管理和监督机构,负责任命( )的成员。
A.国际会计准则委员会、常设解释委员会B.国际会计准则委员会、提名委员会C.国际会计准则委员会、提名委员会、常设解释委员会D.国际会计准则委员会、常设解释委员会、准则咨询委员会
考题
FIDIC成员协会代表大会每年举行一次,其任务包括()A:接收新会员
B:根据需要,提名负责各成员协会联络的人员
C:批准FIDIC下一年度财务报告
D:选举执行委员会
E:任命各常设委员会和工作组成员
考题
()为江苏银行内部银团贷款的归口管理部门,负责内部银团筹组的审查工作,统一协调内部银团各成员行的关系,对内部银团贷款的执行进行监督管理。A、总行风险管理部B、总行法律保全部C、总行公司业务部D、分行公司业务部
考题
企业开展内部控制评价工作,可以采取的组织形式有()A、授权内部审计机构具体实施内部控制有效性的定期评价工作B、成立专门的内部控制机构组织实施内部控制评价工作,其工作直接向董事会或类似权力机构负责C、根据自身特点,成立内部控制评价工作的非常设机构,抽调内部审计、内部控制等相关机构的人员组成内部控制评价小组,具体组织实施内部控制评价工作D、委托中介机构实施内部控制评价
考题
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。A、甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事B、甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统C、内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况而定D、甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
考题
下列关于审计委员会描述错误的是()。A、绝大多数成员必须是独立董事B、负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的C、批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述D、审计委员会成员至少拥有相关的财务经验
考题
总行内部控制委员会设主任委员一名,张某为总行董事会董事,王某为总行监事会监事,李某为总行分管内部控制的的行领导,赵某为总行审计部部门负责人,请问谁不符合主任委员资格()A、张某B、王某C、李某D、赵某
考题
单选题下列关于审计委员会描述错误的是()。A
绝大多数成员必须是独立董事B
负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的C
批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述D
审计委员会成员至少拥有相关的财务经验
考题
多选题总行内部控制委员会设主任委员一名,张某为总行董事会董事,王某为总行监事会监事,李某为总行分管内部控制的的行领导,赵某为总行审计部部门负责人,请问谁不符合主任委员资格()A张某B王某C李某D赵某
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