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总行内部控制委员会设主任委员一名,由兴业银行分管内部控制的()担任。

  • A、行领导
  • B、董事
  • C、监事
  • D、部门领导

参考答案

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考题 ()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。A、董事会B、监事会C、高级管理层D、内部控制委员会

考题 兴业银行内控控制包括()、信息与沟通和内部监督等五项要素,兴业银行应建立并实施有效的内部控制。A、内部环境B、风险评估C、控制活动D、企业文化

考题 对农业银行市场营销工作委员会描述正确的有()。A、市场营销工作委员会是经行长授权,负责本行市场营销工作的组织与协调的决策机构B、市场营销工作委员会设主任委员一名,由行长担任,副主任委员由主管客户部门的副行长担任C、市场营销工作委员会设主任委员一名,由行长担任,副主任委员由主管信贷部门的副行长担任D、市场营销工作委员会会议采用例会制,原则上每月召开一次会议

考题 《兴业银行内部控制监督管理办法》是为了哪一项内部控制五要素而制定的制度()A、内部环境B、风险评估C、控制活动D、内部监督

考题 业务连续性管理委员会设主任委员和副主任委员,主任委员由()担任,副主任委员由()担任。A、商业银行行长;首席信息官B、董事长;商业银行行长C、商业银行行长;分管风险的分管副行长D、董事长;分管风险的分管副行长

考题 企业层面的内部控制指对兴业银行各业务均有影响的一系列控制过程,包括涉及以下哪些控制要素() ①内部环境 ②风险评估 ③控制活动 ④信息与沟通 ⑤内部监督A、②③④⑤B、①②③④⑤C、①②③④D、①②④⑤

考题 下列不属于董事会内部控制管理职责的是()。A、负责兴业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系B、负责审批兴业银行整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况C、负责监督董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责D、对兴业银行内部控制评价报告真实性负责,并按照规定对外披露

考题 兴业银行内部控制的独立监督和评价部门是()。A、总行法律与合规部B、总行风险管理部C、总行审计部D、总行内部控制委员会

考题 兴业银行从()、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断强化内部控制措施,确保内部控制体系的建立及有效实施。A、外部环境B、内部环境C、外部法规D、内部规定

考题 以下有关兴业银行内部控制的描述错误的有()。A、各分行应成立分行内部控制委员会,负责分行内部控制的组织、督促、评估与审议B、兴业银行设置独立的内部审计机构,实行系统垂直管理C、对于掌握国家秘密或重要商业秘密的员工应执行离岗限制性规定D、兴业银行在选拔和聘用干部、员工时,应以专业胜任能力为主要考核标准,职业道德修养只作为辅助考核标准

考题 下列哪个部门作为兴业银行员工合规档案管理的最高议事机构()A、总行法律与合规部B、总行内部控制委员会C、总行审计部D、总行风险管理部

考题 内部控制主要是确保内部控制体系的建立及有效实施,不必确保兴业银行资产的安全。

考题 总行内部控制委员会设主任委员一名,张某为总行董事会董事,王某为总行监事会监事,李某为总行分管内部控制的的行领导,赵某为总行审计部部门负责人,请问谁不符合主任委员资格()A、张某B、王某C、李某D、赵某

考题 在管理层自我评价的基础上,()对兴业银行整体内部控制的有效性进行年度再评价,出具独立评价意见。A、总行法律与合规部B、总行内部控制委员会C、总行审计部D、总行内部控制委员会办公室

考题 重大关联交易应当由()后,提交兴业银行董事会或者股东大会审议。A、兴业银行董事会审计B、关联交易控制委员会审查C、兴业银行董事会审计和关联交易控制委员会审查D、关联交易控制委员会审计

考题 单选题兴业银行从()、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断强化内部控制措施,确保内部控制体系的建立及有效实施。A 外部环境B 内部环境C 外部法规D 内部规定

考题 判断题内部控制主要是确保内部控制体系的建立及有效实施,不必确保兴业银行资产的安全。A 对B 错

考题 单选题兴业银行内部控制的独立监督和评价部门是()。A 总行法律与合规部B 总行风险管理部C 总行审计部D 总行内部控制委员会

考题 单选题下列哪个部门作为兴业银行员工合规档案管理的最高议事机构()A 总行法律与合规部B 总行内部控制委员会C 总行审计部D 总行风险管理部

考题 单选题下列不属于董事会内部控制管理职责的是()。A 负责兴业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系B 负责审批兴业银行整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况C 负责监督董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责D 对兴业银行内部控制评价报告真实性负责,并按照规定对外披露

考题 单选题总行并购贷款项目委员会主任委员为()分管行领导。A 总行信用风险管理部B 总行公司业务部C 总行法律事务部D 总行投资银行部

考题 单选题总行内部控制委员会设主任委员一名,由兴业银行分管内部控制的()担任。A 行领导B 董事C 监事D 部门领导

考题 多选题兴业银行内控控制包括()、信息与沟通和内部监督等五项要素,兴业银行应建立并实施有效的内部控制。A内部环境B风险评估C控制活动D企业文化

考题 多选题总行内部控制委员会设主任委员一名,张某为总行董事会董事,王某为总行监事会监事,李某为总行分管内部控制的的行领导,赵某为总行审计部部门负责人,请问谁不符合主任委员资格()A张某B王某C李某D赵某

考题 单选题企业层面的内部控制指对兴业银行各业务均有影响的一系列控制过程,包括涉及以下哪些控制要素() ①内部环境 ②风险评估 ③控制活动 ④信息与沟通 ⑤内部监督A ②③④⑤B ①②③④⑤C ①②③④D ①②④⑤

考题 单选题()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。A 董事会B 监事会C 高级管理层D 内部控制委员会

考题 单选题《兴业银行内部控制监督管理办法》是为了哪一项内部控制五要素而制定的制度()A 内部环境B 风险评估C 控制活动D 内部监督