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下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括( )
A.出纳员主管现金和银行单据的收付与保管,要限制其他人的接近。
B.在企业内部,现金的收取和支付要尽可能集中办理,收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金
C.作废的法定票据,应当按照规定予以保存,不得随意处置或销毁
D.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人保管
E.定期盘点现金,做到账实相符
B.在企业内部,现金的收取和支付要尽可能集中办理,收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金
C.作废的法定票据,应当按照规定予以保存,不得随意处置或销毁
D.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人保管
E.定期盘点现金,做到账实相符
参考答案
参考解析
解析:实物控制——限制接近货币资金及相关单据。
1.设置现金、支票、账簿保管设施,防止失窃。出纳员主管现金和银行单据的收付与保管,要限制其他人的接近。
2.在企业内部,现金的收取和支付要尽可能集中办理,收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金
3.企业应明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用;作废的法定票据,应当按照规定予以保存,不得随意处置或销毁;超过法定保管期限可以销毁的票据,可以销毁的,在履行审核手续后销毁,但应当建立销毁清册并由授权人员监销。
4.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人保管。严禁一个保管支付款项所需的全部印章控制活动要素——业务授权控制,职责分工控制,凭证与记录控制,实物控制,独立检查。
1.设置现金、支票、账簿保管设施,防止失窃。出纳员主管现金和银行单据的收付与保管,要限制其他人的接近。
2.在企业内部,现金的收取和支付要尽可能集中办理,收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金
3.企业应明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用;作废的法定票据,应当按照规定予以保存,不得随意处置或销毁;超过法定保管期限可以销毁的票据,可以销毁的,在履行审核手续后销毁,但应当建立销毁清册并由授权人员监销。
4.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人保管。严禁一个保管支付款项所需的全部印章控制活动要素——业务授权控制,职责分工控制,凭证与记录控制,实物控制,独立检查。
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B、现金的收取和支付要尽可能集中办理
C、货币资金的各项业务均应由主管领导授权或审查批准后才可办理
D、出纳员收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金
考题
下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。
A.询问参与货币资金业务活动的人员
B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点
C.检查相关文件和报告
D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程
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下列各项内部控制中,不属于针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制的是( )。
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在测试控制的有效性时,注册会计师应当根据与控制相关的风险,确定所需获取的审计证据。下列各项因素中,影响与某项控制相关的风险的包括()A、相关账户或列报是否曾经出现错报B、该项控制在运行中依赖判断的程度C、该项控制是人工控制还是自动化控制D、企业层面控制的有效性
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下列各项中,对货币资金余缺描述正确的是()。A、实际货币资金余额与理想货币资金余额之差B、计划期货币资金期末余额与实际货币资金余额之差C、计划期货币资金期末余额与理想货币资金余额之差D、本期实际货币资金余额与上期实际货币资金余额之差
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