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员工未经批准就购置个人用品违背了采购与付款循环的( )认定。
A.发生
B.完整性
C.计价和分摊
D.截止
B.完整性
C.计价和分摊
D.截止
参考答案
参考解析
解析:员工未经批准就购置个人用品属于不真实的采购,因此违背的是采购交易的发生认定。
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考题
在确定A公司采购与付款循环交易的认定,通常可以审查到与( )相关的信息。A.记录的采购与付款交易和事项已发生且与A公司有关B.所有应当记录的采购与付款交易和事项均已记录C.与采购与付款交易和事项有关的金额及其他数据已恰当记录D.采购与付款交易和事项已记录于正确的会计期间
考题
采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有( )。A.采购经适当级别批准
B.采用适当的会计科目
C.要求收到商品后及时记录采购交易
D.对卖方发票、验收单、请购单和订购单作内部核查
E.会计主管人员及时检查采购业务入账金额是否正确
考题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A:采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准
B:企业内部建立分级采购批准制度
C:签发支票要经过被授权人的签字批准
D:由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
考题
采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。A.验收单均经事先连续编号并以登记入账
B.采购经适当级别批准
C.采购的价格和折扣均经适当批准
D.注销凭证以防止重复使用
考题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。
A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准
B.企业内部建立分级采购批准制度
C.签发支票要经过被授权人的签字批准
D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
考题
采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A、提出采购申请与批准采购申请相互独立B、批准请购与采购部门相互独立C、验收部门与财会部门相互独立D、应收账款记账员不能接触现金、有价证券E、内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
考题
采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A、提出采购申请与批准采购申请相互独立B、批准请购与采购部门相互独立C、验收部门与财会部门相互独立D、应付账款记账员付款E、内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
考题
验收部门保留采购订单副本用来确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该程序可能造成的潜在错误是:()A、向未经批准的供应商付款。B、对未经批准的采购业务付款。C、对于部分送货多付货款。D、耽误采购的记账时间。
考题
验收部门保留采购订单副本用来在确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该系统能够允许的可能错误是:()A、向为经批准的供应商付款;B、对未经批准的采购业务付款;C、对于分批送货多付货款;D、耽误采购的记账时间。
考题
单选题下列属于采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序的是 ( )A
已填制的验收单均已登记入账B
注销凭证以防重复使用C
采购的价格和折扣均经适当批准D
内部核查应付账款明细账的内容
考题
多选题采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A提出采购申请与批准采购申请相互独立B批准请购与采购部门相互独立C验收部门与财会部门相互独立D应付账款记账员付款E内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
考题
多选题甲公司采用电算化系统处理采购与付款循环的交易。注册会计师了解后确认,甲公司的信息系统对所有发出的订单事先自动编号,并与随后的采购入库通知单和供应商发票进行匹配,不能匹配的订购单将被单独打印。该项控制措施有助于降低其采购预付款交易中的错报风险包括( )。A订购的商品或劳务可能未被提供B可能向未经批准的供应商采购C采购可能有未经授权的员工执行D订购单的项目或数量可能不准确
考题
单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。A
采购申请经独立于采购部门和使用部门以外的被授权人批准B
企业内部建立分级采购批准制度C
签发支票要经过被授权人的签字批准D
定期由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
考题
单选题验收部门保留采购订单副本用来在确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该系统能够允许的可能错误是:()A
向为经批准的供应商付款;B
对未经批准的采购业务付款;C
对于分批送货多付货款;D
耽误采购的记账时间。
考题
单选题验收部门保留采购订单副本用来确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该程序可能造成的潜在错误是:()A
向未经批准的供应商付款。B
对未经批准的采购业务付款。C
对于部分送货多付货款。D
耽误采购的记账时间。
考题
单选题以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。A
检查企业验收单是否有缺号B
检查有无未记录的购货发票存在C
检查付款凭单是否付有购货发票D
审核批准采购价格和折扣的标志
考题
单选题下列内部控制程序,与采购与付款循环的"完整性"认定相关的是()。A
注销凭证以防重复使用B
采购的价格和折扣均经适当批准C
内部检查应付账款明细账的内容D
已填制的验收单均已登记入账
考题
问答题就实施采购与付款循环的实质性分析程序而言,审计人员通常进行的工作(程序)包括哪些?
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