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2、根据《企业内部控制基本规范》的规定,不属于风险应对策略的是()。
A.风险降低
B.风险对冲
C.风险承受
D.风险分担
参考答案和解析
全面性原则;制衡性原则;重要性原则;成本效益原则
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考题
要求企业应当根据风险分析的结果,结合风险承受度,权衡风险与收益,确定风险应对策略。这是我国《企业内部控制基本规范》关于哪一基本要素的要求( )。
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.内部监督
考题
海星保险公司一直很重视内部控制,全面系统持续地收集相关信息,准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度,并且根据内部控制目标,结合风险应对策略,综合运用控制措施,对各种业务和事项实施有效控制。根据我国《企业内部控制基本规范》,该公司的上述做法涉及的内部控制要素有( )。A.内部环境
B.风险评估
C.信息与沟通
D.控制活动
考题
(2018年)甲信托投资公司自成立以来,结合业务特点和内部控制要求设置内部机构,明确职责权限,将权利和责任落实到责任单位,同时综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略,实现对风险的有效控制。根据我国《企业内部控制基本规范》,该公司的上述做法涉及的内部控制要素有( )。
A.风险评估
B.控制环境
C.信息与沟通
D.控制活动
考题
根据我国《企业内部控制基本规范》,下列关于风险评估要素表述错误的有( )。A.应当只识别与实现控制目标相关的外部风险
B.应采用定性与定量相结合的方法对识别的风险进行排序
C.应避免个人风险偏好给企业经营带来重大损失
D.应当只运用风险规避这一风险应对策略实现对风险的有效控制
考题
根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()。A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)B、《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)D、《企业内部控制规范——基本规范》
考题
根据基本规范,对企业办理具体业务与事项从内部控制角度做出具体规定的是()。A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)B、《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)D、《企业内部控制规范——基本规范》
考题
我国《企业内部控制基本规范》中的风险评估是广义上的风险评估是广义上的风险评估概念,其中对选择风险管理手段有决定性意义,是风险管理过程中最重要的程序为()。A、风险分析B、目标设定C、风险识别D、风险应对
考题
多选题下列关于内部控制表述正确的有()。A根据《企业虑部控制基本规范》,内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动等五个要素。B《企业内部控制基本规范》提出的内部控制目标较COS0《内部控制——整合框架》更为全面C《企业内部控制评价指引》明确注册会计师应对财务报告内部控制的有效牲发表审诗意见,并对注意到的非财务报告内部控制重要缺陷予以披露D《企业内部控制应用指引》在配套指引及整个内部控制规范体系中占据主体地位
考题
单选题根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()。A
《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)B
《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)C
《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)D
《企业内部控制规范——基本规范》
考题
多选题隆盛信托投资公司自成立以来,结合业务特点和内部控制要求设置内部机构,明确职责权限,将权力和责任落实到责任单位,同时综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略,实现对风险的有效控制。根据我国《企业内部控制基本规范》,该公司的上述做法涉及的内部控制要素有( )。A风险评估B控制环境C信息与沟通D控制活动
考题
单选题根据基本规范,对企业办理具体业务与事项从内部控制角度做出具体规定的是()。A
《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)B
《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)C
《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)D
《企业内部控制规范——基本规范》
考题
单选题根据基本规定,规范企业内部控制自我评价工作的是()。A
《企业内部控制审计指引》B
《企业内部控制评价指引》C
《企业内部控制应用指引》D
《企业内部控制规范——基本规范》
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