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1、试述内部控制审计人员应该如何进行职业判断?


参考答案和解析
A
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考题 《中国内部审计准则》规定:内部审计人员应当遵循职业道德规范,并以应有的职业谨慎态度执行审计业务。( ) 此题为判断题(对,错)。

考题 审计人员进行审计时,首先要对被审计单位的内部控制制度进行评价,这是现代审计的重要特征。() 此题为判断题(对,错)。

考题 内部审计人员在评价内部控制时,可以只对部分控制要素进行评价。()此题为判断题(对,错)。

考题 内部审计人员在审计准备阶段执行分析性复核,对经济活动和内部控制进行测试,以获取审计证据。()此题为判断题(对,错)。

考题 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是:A、内部控制的设置极不健全 B、内部控制风险极低 C、内部控制风险较高 D、难以对内部控制的健全性做出评价

考题 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性的情况是( )。 A.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制的设置极不健全 B.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较低 C.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较高 D.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为难以对内部控制的健全性作出评价

考题 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是:A:内部控制的设置极不健全 B:内部控制风险较低 C:内部控制风险很高 D:难以对内部控制的健全性作出评价

考题 审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。A:内部控制存在重大缺陷B:初步评估控制风险较低C:进行内部控制测试不经济D:难以对内部控制的健全性有效性做出评价

考题 下列关于内部控制责任的说法中,正确的是( )。A.被审计单位的责任是建立健全内部控制并保证其有效实施 B.审计人员的责任是对内部控制的健全性和有效性进行评价 C.审计人员对内部控制进行评价后,可以适当减轻被审计单位对内部控制的责任 D.审计人员对内部控制不承担任何责任 E.审计人员对审计后的内部控制承担全部责任

考题 按照《内部审计人员职业道德规范》的要求,内部审计人员在履行职责时,应当保持廉洁,不得从被审计单位获得任何可能有损职业判断的利益。这个“有损职业判断的利益”确切涵义是什么?A.内部审计人员在履行职责过程中收取的利益 B.内部审计人员获得的直接利益 C.内部审计人员的亲属获得的利益 D.内部审计人员自身或其亲属从被审计单位获取的各种直接或间接的利益

考题 内部审计人员应当保持应有的职业谨慎,并合理使用职业判断。

考题 审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()A、内部控制的设置极为有限B、进行内部控制测试不经济C、难以对内部控制的健全性有效性做出评价D、内部控制风险较低

考题 内部审计师应该重点关注哪种情况来确定审计后续行动深度和广度:()A、内部审计发现的内部控制缺陷的数量B、内部审计师对于有关发现而进行的风险评估C、被审计单位希望的审计目标和审计结果D、审计人员的专业水平和预算的审计成本

考题 审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。A、内部控制存在的重大缺陷B、初步评估控制风险较低C、进行内部控制测试不经济D、难以对内部控制的健全性有效性做出评价

考题 审计人员如何利用内部控制测评结果?

考题 审计人员应如何理解内部控制应用和评价在审计中的具体应用?

考题 审计人员应如何在整体层面了解企业内部控制?

考题 审计人员应如何了解被审计单位的内部控制及主要控制活动?

考题 审计过程中,审计步骤是否应该执行,是否必要,往往取决于()A、审计人员的判断B、审计准则C、内部控制评价D、审计风险

考题 审计人员应如何了解、测试及评价小型被审计单位的内部控制?

考题 判断题审计人员在审计过程中,应对所有与交易有关的内部控制进行控制测试。A 对B 错

考题 判断题内部审计人员在审计准备阶段执行分析性复核,对经济活动和内部控制进行测试,以获取审计证据。A 对B 错

考题 问答题审计人员应如何了解被审计单位的内部控制及主要控制活动?

考题 判断题内部审计人员在评价内部控制时,可以只对部分控制要素进行评价。A 对B 错

考题 单选题关于内部审计职业道德规范的说法不正确的是()。A 内部审计人员应合理使用职业判断B 内部审计人员应遵循保密性原则C 内部审计人员应具有较强的人际交往技能D 在获得证书之后可不接受后续教育

考题 单选题审计过程中,审计步骤是否应该执行,是否必要,往往取决于()A 审计人员的判断B 审计准则C 内部控制评价D 审计风险

考题 单选题审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()A 内部控制的设置极为有限B 进行内部控制测试不经济C 难以对内部控制的健全性有效性做出评价D 内部控制风险较低

考题 问答题审计人员如何利用内部控制测评结果?