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(请给出正确答案)
在货币资金的内部控制中,关于印章保管的说法中正确的有()。
A.财务专用章和个人名章可以由一人保管
B.财务专用章和个人名章应该交由银行保管
C.财务专用章和个人名章严禁由一人保管
D.财务专用章应由专人管理,个人名章必须由本人或其授权的人保管
参考答案和解析
财务专用章和人名章严禁由一人保管;财务专用章应由专人管理,人名章必须由本人或其授权的人保管
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考题
“资料l”中的各项控制措施中,符合货币资金业务内部控制要求的有:A.出纳员甲办理完收付业务后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记B.支票和印章由会计人员乙统一保管C.会计人员乙直接办理5万元以下付款业务D.会计主管丁定期编制银行存款余额调节表
考题
(2010年)下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。A.出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.内部审计人员定期监盘库存现金
D.主管会计同时保管支票与印章
E.主管会计编制银行存款余额调节表
考题
属于货币资金相关内部控制要求的有( )。
A.建立严格的审核制度
B.收到的现金要及时解缴银行
C.出纳员主管现金、银行单据的收付与印章保管
D.限制接近货币资金
E.全部收支及时、正确入账
考题
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有( )。A.经授权后办理资金业务
B.收付款业务与审核相互独立
C.由财务主管保管支票和印章
D.经部门主管批准后可以坐支
E.由独立人员进行稽核
考题
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A:抽取付款凭证审查有无审批签字
B:检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
C:观察支票与印章的保管是否分离
D:分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常
E:监督盘点库存现金
考题
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是( )。A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章
B.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象
C.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为
D.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
考题
以下关于承保业务印章的保管,说法错误的是()A、严禁将印章随意摆放。B、在不使用的情况下应将印章臵于抽屉中。C、印章保管使用人离开办公室或下班前,应将印章锁好。D、印章保管使用人因工作调动离开本岗位,必须在部门内办理印章交接手续。
考题
关于基层营业机构印章日常使用和保管说法正确的有()。A、不同印章使用人保管的印章可分箱上锁,混装B、柜员保管的钢箱或专用印章包钥匙可以带出基层营业机构,但必须纳入《印章、重要物品保管交接记录簿》中登记C、柜员日常使用会计印章应做到“使用定型、摆放定位”。每日早、中、晚核对三次印章实物,并置于监控录像下D、柜员临时离柜时,应认真清点会计印章,清点无误后,装入钢箱或专用印章包上锁后方可离岗
考题
多选题关于基层营业机构印章日常使用和保管说法正确的有()。A不同印章使用人保管的印章可分箱上锁,混装B柜员保管的钢箱或专用印章包钥匙可以带出基层营业机构,但必须纳入《印章、重要物品保管交接记录簿》中登记C柜员日常使用会计印章应做到“使用定型、摆放定位”。每日早、中、晚核对三次印章实物,并置于监控录像下D柜员临时离柜时,应认真清点会计印章,清点无误后,装入钢箱或专用印章包上锁后方可离岗
考题
多选题下列关于现金管理要求的说法正确的有()。A开户单位应加强银行预留印鉴的管理,允许一人保管支付款项所需的所有印章B开户单位应建立货币资金业务岗位责任制,明确各岗位的职责权限C开户单位应建立货币资金业务授权批准制度,禁止未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金D单位负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责
考题
单选题以下关于承保业务印章的保管,说法错误的是()A
严禁将印章随意摆放。B
在不使用的情况下应将印章臵于抽屉中。C
印章保管使用人离开办公室或下班前,应将印章锁好。D
印章保管使用人因工作调动离开本岗位,必须在部门内办理印章交接手续。
考题
单选题下列各项中,属于货币资金业务内部控制要求的是:A
财务主管统一保管支票和相关印章B
出纳员负责登记现金日记账和总账C
出纳员负责编制银行存款余额调节表D
内部审计人员对货币资金业务进行审查
考题
多选题下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A抽取付款凭证审查有无审批签字B检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C观察支票与印章的保管是否分离D分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常E监督盘点库存现金
考题
多选题下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有()。A货币资金收支与记账的岗位分离B货币资金收支要有合理、合法的凭据C全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续D规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表
考题
多选题A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表,了解甲公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有( )。A对于重要货币资金支付由总经理授权审批B明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施C明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管D明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录
考题
多选题下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。A出纳员记录现金总账B出纳员记录应收账款明细账C内部审计人员定期监盘库存现金D主管会计同时保管支票与印章E主管会计编制银行存款余额调节表
考题
多选题下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。A对于重要货币资金支付由总经理授权审批B明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施C明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管D明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录
考题
多选题下列关于票据以及有关印章管理的说法中,正确的有( )。,A财务专用章由专人保管B个人名章由本人或其授权人员保管C一人保管支付款项所需的全部印章D严格履行签字或盖章手续
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