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题目内容
(请给出正确答案)
单选题
下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()
A
提议聘请或更换外部审计师。
B
起草内部审计章程。
C
审查内部控制机制是否有效运行。
D
审查公司财务信息披露情况。
参考答案
参考解析
解析:
本题考查的知识点是董事会在内部审计相关公司治理实务中的作用。内部审计章程由首席审计执行官起草,报审计委员会批准并经高级管理层认可。
更多 “单选题下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()A 提议聘请或更换外部审计师。B 起草内部审计章程。C 审查内部控制机制是否有效运行。D 审查公司财务信息披露情况。” 相关考题
考题
下列各项中,不属于中央审计委员会职责的是( )。A.研究提出并组织实施在审计领域坚持党的领导、加强党的建设方针政策,审议审计监督重大政策和改革方案
B.审议年度中央预算执行和其他财政支出情况审计报告
C.撰写审计署工作计划
D.审议决策审计监督其他重大事项
考题
下列各项中,不属于审计组成员职责的是:A、遵守国家审计准则,保持审计独立性
B、编制或者审定审计实施方案
C、按照分工完成审计工作,获取审计证据
D、如实记录实施的审计工作并报告工作结果
考题
按照《中华人民共和国国家审计准则》的规定,下列各项中,不属于审计组主审工作职责的是()。A.起草审计实施方案、审计文书和审计信息
B.对主要审计事项进行审计
C.审核审计工作底稿和审计证据
D.配置和管理审计组的资源
考题
下列各项中不属于审计委员会的职责有:Ⅰ.负责整个风险管理过程。Ⅱ.每年对内部审计师个人的权限及其有效性进行复核。Ⅲ.将内部审计结果向高级管理层报告。Ⅳ.在内部审计外包时,负责管理与外包企业的关系。A.Ⅰ和Ⅱ。
B.Ⅱ和Ⅲ。
C.Ⅲ和Ⅳ。
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
考题
下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有( )。A.确保公司内部审计部门能直接与董事会主席接触
B.审计委员会每年至少举行三次会议
C.就聘任会计师事务所做出决定
D.确保企业履行对外报告的义务
考题
下列各项中属于审计委员会的职责有: Ⅰ.监督和评估内部审计在企业整体风险管理框架中的有效性。 Ⅱ.对重大的财务报告事项和判断进行复核。 Ⅲ.批准外聘外部审计机构。 Ⅳ.在内部审计完成后, 依据有关工作目标、已实施审计程序、意见和建议编制审计报告。()A、Ⅰ和ⅡB、Ⅱ和ⅢC、Ⅰ、Ⅱ和ⅢD、Ⅳ
考题
单选题下列各项中,不属于中央审计委员会主要职责的是( )。A
审议审计监督重大政策和改革方案B
审议年度预算执行和其他财政支出情况审计报告C
组织实施审计领域坚持党的领导、加强党的建设方针政策D
审议决策审计监督其他重大事项
考题
单选题根据《国家审计准则》的规定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是 ( )A
保持审计的独立性B
按照分工完成审计任务,如实记录实施的审计工作C
如实记录实施的审计工作D
对审计报告提出审理意见
考题
单选题按照《中华人民共和国国家审计准则》的规定,下列各项中,不属于审计组主审工作职责的是:()A
起草审计实施方案、审计文书和审计信息B
对主要审计事项进行审计C
审核审计工作底稿和审计证据D
配置和管理审计组的资源
考题
单选题根据国家审计准则的制定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是( )。A
保持审计的独立性B
按照分工完成审计任务,获取审计证据C
如实记录实施的审计工作D
对审计报告提出审理意见
考题
单选题下列各项中,不属于审计组成员职责的是 ( )。A
遵守国家审计准则,保持审计独立性。B
编制或者审定审计实施方案C
按照分工完成审计工作,获取审计证据。D
如实记录实施的审计工作并报告工作结果
考题
单选题下列各项中,不属于审计委员会的职责的是( )A
批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬B
监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性C
对重大的财务报告事项和判断进行复核D
在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
考题
单选题下列各项中,不属于审计委员会职责的是( )。A
批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述B
核查对外报告规定的遵守情况C
复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应D
在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
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