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多选题
下列各项中,属于审计人员收集审计证据方法的是()
A
询问
B
听证
C
函证
D
监盘
E
分析
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
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考题
下列做法中,属于运用审计证据整理分析方法中的比较方法的有:A、按一定的方法对数据方面的审计证据加以计算
B、将各种审计证据加以比较,从中分析出被审计对外经济活动的特征及其变动趋势
C、将审计证据与审计目标加以比较,判断审计证据是否符合需要
D、对各类审计证据及其所形成的局部审计结论进行综合分析
E、将收集到的个别审计证据按期证明力的强弱加以归类
考题
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形有( )。
A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性
B.当内部审计人员的胜任能力较低时
C.内部审计没有采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
D.当评价收集的审计证据涉及较多判断时
考题
下列各项证据中,属于内部证据的是()A、审计人员监督财产物资盘点而取得的审计证据B、审计人员观察被审计单位经济业务执行情况所取得的审计证据C、被审计单位提供的其他单位填制的发票、收据、对账单等D、银行询证函回函
考题
下列各项中不属于审计证据的项目是()。A、被审计单位自行编制的统计报表B、审计人员根据被审计单位提供的资料作出的比率分析结果C、审计人员与被审计单位管理人员的谈话记录D、审计人员编制的审计工作底稿
考题
单选题下列各项中不属于审计证据的项目是()。A
被审计单位自行编制的统计报表B
审计人员根据被审计单位提供的资料作出的比率分析结果C
审计人员与被审计单位管理人员的谈话记录D
审计人员编制的审计工作底稿
考题
多选题下列各项中,属于防范审计人员法律责任风险的对策有( )。A尽可能多地收集审计证据B明确被审计单位和审计组织的责任C为审计人员提供充分的职业培训和职业咨询D建立审计质量控制制度E聘请专家和法律顾问
考题
单选题下列各项证据中,属于内部证据的是()A
审计人员监督财产物资盘点而取得的审计证据B
审计人员观察被审计单位经济业务执行情况所取得的审计证据C
被审计单位提供的其他单位填制的发票、收据、对账单等D
银行询证函回函
考题
多选题下列选项中,属于审计证据整理分析方法的有( )。A审计证据的分类B审计证据的比较C审计证据的收集D审计证据的计算E审计证据的小结
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