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多选题
以下对内部控制的理解错误的是()
A
内部控制对上市公司来说是必需的
B
内部控制就是单纯的内部会计控制
C
内部控制就是内部牵制
D
内部控制制定后,可以一成不变
参考答案
参考解析
解析:
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考题
寿险公司的内部控制是寿险公司相应机构和人员根据各自职责,采取适当措施,防止公司经营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。以下关于寿险公司内部控制的理解中,正确的是( )。A.内部控制的主体主要是董事会及高级管理层B.内部控制的客体主要是产品开发和销售环节C.内部控制的首要目标是合规性目标D.内部控制的手段主要是各种管理制度
考题
内部控制固有局限性包括()。A、内部控制的设计存在问题B、在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效C、可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避D、注册会计师对内部控制的理解存在偏差。
考题
对内部控制有效性理解正确的是( )。A.内部控制的有效性是指内部控制设计的有效性B.内部控制的有效性是指内部控制运行的有效性C.内部控制的有效性是指内部控制设计和运行的有效性D.内部控制的有效性能为内部控制目标的实现提供绝对保证
考题
对内部控制是一种全员控制,理解错误的是()A、内部控制强调全员参与,人人有责B、企业的各级管理层和全体员工都应当树立现代管理理念,强调风险意识C、以主人翁的姿态积极参与内部控制的建立与实施,并主动承担相应的责任D、被动地遵守内部控制的相关规定
考题
对内部控制有效性理解正确的是()。A、内部控制的有效性是指内部控制设计的有效性B、内部控制的有效性是指内部控制运行的有效性C、内部控制的有效性是指内部控制设计和运行的有效性D、内部控制的有效性能为内部控制目标的实现提供绝对保证
考题
以下的描述中,错误的是()A、对控制的监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进B、信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通C、信息系统与沟通属于内部控制的要素D、控制的实施只是管理层和治理层的责任
考题
单选题对内部控制是一种全员控制,理解错误的是()A
内部控制强调全员参与,人人有责B
企业的各级管理层和全体员工都应当树立现代管理理念,强调风险意识C
以主人翁的姿态积极参与内部控制的建立与实施,并主动承担相应的责任D
被动地遵守内部控制的相关规定
考题
单选题关于内部控制只能为控制目标的实现提供“合理保证”,而不是“绝对保证”的理解错误的是()A
内部控制对控制目标的实现作用不大B
企业目标的实现除了受制于企业自身限制外,还会受到外部环境的影响C
内部控制无法作用于外部环境D
内部控制本身也存在一定的局限性
考题
单选题以下的描述中,错误的是()A
对控制的监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进B
信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通C
信息系统与沟通属于内部控制的要素D
控制的实施只是管理层和治理层的责任
考题
单选题以下有关《企业内部控制基本规范》对内部控制概念说法错误的是()。A
内部控制是一个过程B
内部控制受人的影响C
内部控制是为了实现五类既相互独立又相互联系的目标D
内部控制能向企业董事会和经理层提供绝对保证
考题
单选题以下对企业内部控制审计的理解中,不正确的是()。A
企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行有效性发表意见,而不是针对财务报表涵盖的整个期间内部控制设计与运行有效性发表意见B
企业内部控制审计不仅仅只测试特定基准日当天的内部控制设计与运行的有效性,而是需要考察足够长的运行时间,才能得出是否有效的结论C
企业内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对企业某一期间内部控制设计与运行的有效性进行审计D
企业内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计
考题
单选题内部控制评价有助于企业自我完善内控体系,理解错误的是()。A
内部控制评价是通过评价、反馈、再评价,并持续地进行自我完善的过程B
通过内部控制评价查找、分析内部控制缺陷,通过有针对性的整改,可以及时堵塞管理漏洞C
促使企业从内部控制设计和执行等方面全方位健全优化管控制度D
通过内部控制评价使企业从根本上消除风险隐患
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