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单选题
下列测试程序中,属于采购与付款循环内部控制测评程序的是( )。
A
检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致。
B
检查购入材料账务处理是否正确
C
检查购入材料业务入账是否完整
D
核对采购合同、卖方发票、验收单与入库单是否一致。
参考答案
参考解析
解析:
更多 “单选题下列测试程序中,属于采购与付款循环内部控制测评程序的是( )。A 检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致。B 检查购入材料账务处理是否正确C 检查购入材料业务入账是否完整D 核对采购合同、卖方发票、验收单与入库单是否一致。” 相关考题
考题
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。 A.在审计报告中反映这一情况 B.相关内部控制不可信赖 C.采购部主任没有执行采购程序 D.可能发生多次类似采购行为
考题
下列各程序中,( )属于采购与付款循环中内部控制“存在或发生”目标的关键内部控制。A、订货单均经事先编号并已登记入账B、计算和金额的内部查核C、购货按正确的级别批准D、要求一收到商品或接受劳务就记录购货业务
考题
下列各程序中,( )属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标常用的内部控制测试程序。A、检查验收单连续编号的完整性B、检查注销凭证的标志C、检查批准采购价格和折扣的标志D、检查工作手册和会计科目表
考题
以下程序中,( )属于测试购货与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序。A.检查企业验收单是否有缺号B.检查订货单是否事先编号并登记入账C.检查付款凭单是否附有卖方发票D.审核标准采购价格和折扣的标志
考题
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。A:在审计报告中反映这一情况B:相关内部控制不可信赖C:采购部主任没有执行采购程序D:可能发生多次类似采购行为
考题
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持的结论是( )。A.在审计报告中反映这一情况
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行采购程序
D.可能发生多次类似采购行为
考题
以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“计价和分摊”目标的常用控制测试的是( )。
A.检查付款凭单是否附有卖方发票
B.检查卖方发票连续编号的完整性
C.检查企业验收单是否有缺号
D.审核采购价格和折扣的标志
考题
单选题下列各项中,属于采购与付款循环内部控制测试程序的有( )。A
抽查请购单是否经过适当的授权人批准B
核对应付款项明细账余额与总账余额是否相符C
向债权人函证应付款项数额D
审查购入物资入账价值的合理性
考题
多选题以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。A检查企业验收单是否有缺号B检查应付凭单连续编号的完整性C检查付款凭单是否附有卖方发票D审核采购价格和折扣的标志
考题
单选题以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。A
检查企业验收单是否有缺号B
检查有无未记录的购货发票存在C
检查付款凭单是否付有购货发票D
审核批准采购价格和折扣的标志
考题
单选题下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是( )。A
检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致B
核对请购单与订购单是否一致C
检查签发的支票是否有被授权人的签字D
追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确
考题
单选题下列选项中,属于采购与付款业务循环信息传递程序控制的是( )。A
内部检查与有关执行和记录工作相互独立B
只有经过授权的人员才能提出采购申请C
应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产D
限制非授权人员接近各种记录和文件
考题
单选题以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“计价和分摊”目标的常用控制测试的是()。A
检查付款凭单是否附有卖方发票B
检查卖方发票连续编号的完整性C
检查企业验收单是否有缺号D
审核采购价格和折扣的标志
考题
单选题下列测试程序中,属于采购与付款循环内部控制测评程序的是( )。A
检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致B
检查购入材料账务处理是否正确C
检查购入材料业务入账是否完整D
核对采购合同、卖方发票、验收单与入库单是否一致
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