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题目内容
(请给出正确答案)
下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是( )。
A.对审计工作底稿进行分级复核
B.对审计人员进行定期培训
C.对审计报告进行复核
D.对被审计单位提出完善内部控制的建议
B.对审计人员进行定期培训
C.对审计报告进行复核
D.对被审计单位提出完善内部控制的建议
参考答案
参考解析
解析:审计质量控制是审计组织内部制度和规范。
更多 “下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是( )。A.对审计工作底稿进行分级复核 B.对审计人员进行定期培训 C.对审计报告进行复核 D.对被审计单位提出完善内部控制的建议 ” 相关考题
考题
下列有关审计质量控制的表述,错误的是( )A.审计质量控制涉及审计全过程
B.审计质量控制中不包括对审计机关的分级质量控制
C.审计工作底稿复核是审计质量控制措施之一
D.委派人员注意经验水平、定期轮换、回避问题
考题
下列关于审计质量控制的说法中,正确的有( )。A.进行审计质量控制的直接目的,是确保审计行为遵循审计准则,并且表达恰当的审计意见
B.进行审计质量控制的主体包括企业的所有人员
C.进行审计质量控制的主体只能是专门的审计组织和人员(包括上级对下级)
D.审计质量控制的客体,是审计组织和人员进行审计质量控制的对象,既包括审计的全过程,也包括审计组织内部的各项管理。。
E.审计质量控制的重点是审计的整个过程、审计人员素质和工作技能的控制
考题
下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的是A.对审计工作底稿进行分级复核
B.对审计人员进行定期培训
C.对审计报告进行检查修改
D.对被审计单位提出完善内部控制的建议
E.定期组织审计人员进行专业和技术培训
考题
下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:A:建立严格的专业培训和继续教育制度
B:在实施审计之前编制切实可行的审计方案
C:建立审计工作底稿的分级复核制度
D:对被审计单位提出完善内部控制的建议
考题
下列有关审计质量的表述,错误的有( )。A.审计质量是指审计组织从事各项工作的优劣程度,包括审计工作质量和审计项目质量
B.广义的审计质量指审计工作质量,是指审计项目质量
C.审计质量控制是由审计组织和审计人员依据审计质量控制标准,对各项审计工作,或具体审计项目全过程的质量进行自我约束的一项活动
D.审计质量控制的目的是确保审计行为遵循审计准则,并且表达恰当的审计意见
E.审计质量控制的主体是审计组织和人员进行审计质量控制的对象,既包括审计的全过程
考题
下列有关审计质量控制的表述,错误的是( )。
A.审计质量控制的主体是审计组织和人员
B.审计组组长应当对审计项目总体质量负责
C.审计质量控制既包括对人员素质的控制,也包括对审计作业过程的控制
D.对被审计单位提出完善内部控制的建议,属于审计组织审计质量控制措施之
考题
下列有关审计质量控制的表述,错误的是:A:审计质量控制涉及审计全过程
B:审计质量控制中不包括对审计人员素质的控制
C:审计工作底稿复核是审计质量控制措施之一
D:审计质量控制的主体是审计组织和审计人员
考题
下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是( )。
A.建立严格的专业培训和继续教育制度
B.在实施审计之前编制切实可行的审计方案
C.对被审计单位提出完善内部控制的建议
D.建立审计工作底稿的分级复核制度
考题
单选题下列有关审计质量控制的表述,错误的是( )。A
审计质量控制涉及审计全过程B
审计质量控制中不包括对审计人员素质的控制C
审计工作底稿复核是审计质量控制措施之一D
审计质量控制的主体是审计组织和审计人员
考题
多选题下列各项中,属于审计质量控制客体的有( )。A审计的全过程,从计划到实施,再到最终发表意见B专门审计组织和人员C审计组织内部各项管理D审计人员素质和工作技能的控制E审计人员的培训、晋升管理
考题
多选题下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有:A对审计工作底稿进行分级复核B对审计人员进行定期培训C对审计作业过程进行控制D对被审计单位提出完善内部控制的建议E对审计人员的独立性进行监督
考题
单选题下列关于审计质量控制的表述中,错误的是:A
它是审计组织和审计人员对自身活动进行的控制B
它是其他组织对审计的制约与控制C
审计质量控制的主体是专门的审计组织和审计人员D
审计质量控制的客体是包括审计的全过程和审计组织内部管理
考题
单选题下列有关审计质量控制的表述,错误的是( )。[2011年初级真题]A
审计质量控制涉及审计全过程B
审计质量控制中不包括对审计人员素质的控制C
审计工作底稿复核是审计质量控制措施之一D
审计质量控制的主体是审计组织和审计人员
考题
多选题下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有( )。[2010年初级、中级真题]A对审计工作底稿进行分级复核B对审计人员进行定期培训C对审计报告进行复核D对被审计单位提出完善内部控制的建议E对审计人员的独立性进行监督
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