网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
下列属于审计委员会职责的有( )。
A.监督内部审计部门的工作
B.提交全面风险管理年度报告
C.向股东报告内部控制
D.每年至少举行四次会议,每季度一次
B.提交全面风险管理年度报告
C.向股东报告内部控制
D.每年至少举行四次会议,每季度一次
参考答案
参考解析
解析:提交全面风险管理年度报告是风险管理委员会的职责,所以选项B错误。审计委员会每年至少举行三次会议,所以选项D错误。故该题选择AC。
更多 “下列属于审计委员会职责的有( )。A.监督内部审计部门的工作 B.提交全面风险管理年度报告 C.向股东报告内部控制 D.每年至少举行四次会议,每季度一次 ” 相关考题
考题
丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有( )。A.组织中的地位B.职能范围C.技术才能D.专业应尽义务
考题
下列各项中,属于审计委员会的职责有( )。A.批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬B.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性C.对重大的财务报告事项和判断进行复核D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
考题
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,错误的是( )
A审计委员会应负责监督内部审计部门的工作B审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘C内部审计师或者内部审计的管理者应该直接且定期向董事会报告D确保充分且有效的内部控制是内部审计师的职责之一
考题
根据《保险机构内部审计工作规范》,下列属于保险机构审计责任人履行的职责的是( )。A、指导编制保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划。B、组织实施内部审计项目,确保内部审计质量。C、向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况。D、及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患。
考题
下列选项中,属于国家审计中审计机关的分级质量控制的要求包括( )。A.审计组成员的工作职责
B.审计组组长的工作职责
C.审计机关业务部门的工作职责
D.审计机关审理机构
E.审计机关负责人的工作职责
考题
下列各项中不属于审计委员会的职责有:Ⅰ.负责整个风险管理过程。Ⅱ.每年对内部审计师个人的权限及其有效性进行复核。Ⅲ.将内部审计结果向高级管理层报告。Ⅳ.在内部审计外包时,负责管理与外包企业的关系。A.Ⅰ和Ⅱ。
B.Ⅱ和Ⅲ。
C.Ⅲ和Ⅳ。
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
考题
下列各项中,属于审计委员会的职责有()。A、批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬
B、监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性
C、对重大的财务报告事项和判断进行复核
D、在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
考题
下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有( )。A.确保公司内部审计部门能直接与董事会主席接触
B.审计委员会每年至少举行三次会议
C.就聘任会计师事务所做出决定
D.确保企业履行对外报告的义务
考题
下列各项中属于审计委员会的职责有: Ⅰ.监督和评估内部审计在企业整体风险管理框架中的有效性。 Ⅱ.对重大的财务报告事项和判断进行复核。 Ⅲ.批准外聘外部审计机构。 Ⅳ.在内部审计完成后, 依据有关工作目标、已实施审计程序、意见和建议编制审计报告。()A、Ⅰ和ⅡB、Ⅱ和ⅢC、Ⅰ、Ⅱ和ⅢD、Ⅳ
考题
多选题丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()A组织中的地位B职能范围C技术才能D专业应尽义务
考题
单选题某上市公司,在董事会下设有风险管理委员会。下列选项中,属于风险管理委员会职责的是()。A
批准风险管理组织机构设置及其职责方案B
审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告C
负责对全面风险管理有效性的评估D
做好培育风险管理文化的有关工作
考题
单选题A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。A
聘请或更换外部审计机构B
负责内部审计与外部审计之问的沟通C
审核公司的财务信息及其披露D
审查公司的内控制度
考题
多选题组建中央审计委员会,是加强党对审计工作领导的重大举措。下列属于中央审计委员会职责的有:A审议审计署年度项目计划B审议审计监督重大政策和改革方案C审议年度中央预算执行和其他财政支出情况审计报告D研究并提出国家重大政策落实情况审计监督具体措施E研究提出并组织实施在审计领域坚持党的领导,加强党的建设方针政策
考题
多选题甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。A组织中的地位B职能范围C人员构成D专业应尽义务
考题
单选题下列各项中属于审计委员会的职责有:() Ⅰ.监督和评估内部审计在企业整体风险管理框架中的有效性。 Ⅱ.对重大的财务报告事项和判断进行复核。 Ⅲ.批准外聘外部审计机构。 Ⅳ.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见和建议编制审计报告。A
Ⅰ和ⅡB
Ⅱ和ⅢC
Ⅰ、Ⅱ和ⅢD
Ⅳ
考题
单选题A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。A
聘请或更换外部审计机构B
负责内部审计与外部审计之间的协调C
审核公司的财务信息及其披露D
评估公司的内部控制
考题
单选题下列职责中,属于内部审计委员会的审批职责的是:()A
内部审计部门人员的职位变更B
内部审计报告的签发C
首席审计执行官的任命D
审计工作范围的确定
热门标签
最新试卷