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强化采购申请制度,明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。对于超预算和预算外采购项目,无论金额大小,均应在办理请购手续后,按程序报请具有审批权限的部门或人员审批。
参考答案
参考解析
解析:超预算和预算外采购项目,无论金额大小,均应在办理请购手续后,按程序报请具有审批权限的部门或人员审批的表述不当。
理由:对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整程序,由具有审批权限的部门或人员审批后,再行办理请购手续。
理由:对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整程序,由具有审批权限的部门或人员审批后,再行办理请购手续。
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考题
A注册会计师在了解及实施适当的控制测试后,发现X公司材料采购业务存在以下情况。其中属于内部控制没计缺陷的情况有( )。A.没有专门的部门负责填写请购单:既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的,甚至还有工会部门填制的B.请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及到各个部门C.验收人员出差期间,验收业务由采购入员代为执行D.验收合格后如未接到卖方发票,不能办理入库手续
考题
下列关于现金支出程序的说法中,正确的有()A、支付申请:企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金的支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明B、支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准C、支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续D、出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账E、对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理
考题
下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,正确的是()。A、不得安排同一机构办理采购业务的全过程B、对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再履行预算调整程序C、大宗采购应当根据市场行情制定最高采购限价D、一般物资或劳务的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同
考题
属于购买环节的关键控制点及控制措施的是()。A、建立采购申请制度,明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序B、按照预算执行进度办理请购手续,对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整程序,经审批后,再行办理请购手续C、建立供应商评估和准入制度,对供应商进行实时管理和综合评价,根据评价结果对供应商进行合理选择和调整D、合理选择采购方式,可以采取招标采购、询价或定向采购、直接购买等方式
考题
单选题下列关于企业请购商品环节的控制活动,正确的是( )。A
仓库填写请购单,通常经生产经理签字审批B
生产部门填写请购单,通常经生产经理签字审批C
对于日常采购的请购,只需要生产经理对大额采购进行审批D
对于资本支出和租赁的请购,只需进行一般授权审批
考题
单选题下列关于企业编制订购单环节的控制活动,正确的是( )。A
生产部门负责编制订购单和发出订购单B
相关部门对所有的请购单编制订购单C
采购信息管理员根据经恰当审批的请购单编制连续编号采购订单D
采购部门对经过批准的请购单发出订购单,由采购人员A询价后确定最佳供应商
考题
多选题下列有关编制订购单环节控制活动的说法中,正确的有()。A采购部门只对经过批准的请购单编制订购单B采购部门对收到的请购单均要求采购经理审批C采购部门编制的订购单与生产或仓库部门编制的请购单从业务流程的角度分析具有对应关系D采购环节中的询价与确定供应商的职责应当分离,而且对于大额、重要的采购项目,应采取竞价方式来确定供应商
考题
多选题下列说法符合采购业务内部控制要求的有( )。A企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换B不得安排同一机构办理采购业务全过程C一般商品或劳务的采购,应当根据市场行情制定最高采购限价D对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再行履行预算调整程序。
考题
多选题下列关于现金支出程序的说法中,正确的有()A支付申请:企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金的支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明B支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准C支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续D出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账E对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理
考题
多选题政府采购内部控制的关键点包括()。A权责分配和职责分工应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理B采购依据应当充分适当,采购项目和审批程序应当明确C采购与验收的管理流程及有关控制措施应当清晰,对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、购进商品的验收等应有明确规定D付款方式、程序、审批权限应当明确
考题
多选题被审计单位材料采购业务存在的以下情况中,属于内部控制设计缺陷的有()。A请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的B请购单没有连续编号,请购业务的审批人员涉及各个部门C验收人员出差期间,验收工作由采购部门人员代为执行D如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续
考题
单选题业务程序控制要特别关注授权审批控制,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任,对重大业务和事项,应当实行集体决策审批或( )制度。A
行政审批B
制度审批C
联签审批D
财务审批
考题
多选题在了解及实施适当的控制测试后,发现K公司在材料采购业务存在以下情况。其中属于内部控制设计缺陷的情况有( )。A请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的B请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及各个部门C验收人员出差期间,验收业务由采购人员与仓储人员一并代为执行D验收合格后在验收单上填写材料的实际数量,根据卖方发票的单价计算金额,如未接到卖方发票,被验收的不能办理入库手续
考题
问答题综合题:甲公司为在上海证券交易所和美国纽约证券交易所同时上市的公司,该公司2013年内部控制评价工作底稿中记载的有关内部控制设计和运行的部分内容摘录如下:(1)为加强货币支付管理,货币资金支付审批实行分级管理办法:单笔付款金额在10万元以下的,由财务部经理审批;单笔付款金额在10万元以上、50万元以下的,由财务总监审批;单笔付款金额在50万元以上的,由总经理审批。(2)为统一财务管理、提高会计核算水平,设置内部审计部,与财务部一并由总会计师分管。内部审计的主要职责是对公司内部控制的健全、有效,会计及相关信息的真实、合法、完整,资产的安全、完整,经营绩效以及经营合规性进行检查、监督和评价。(3)为保证公司投资业务的不相容职务相互分离、制约和监督,投资业务分由不同部门或不同职员负责。其中:投资部门的A职员负责对外投资预算的编制;投资部门的B职员负责对外投资项目的可行性分析论证及审批;财务部负责对外投资业务的相关会计记录。(4)企业建立了采购申请制度,依据购买物资或接受劳务的类型,确定归口管理部门,明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。具有请购权的部门对于预算内采购项目,应当严格按照预算执行进度办理请购手续,对于超预算和预算外采购项目,应在办理请购手续后,及时报请具备审批权限的部门和人员审批。(5)C职员在核对商品装运凭证和相应的经批准的销售单后,开具销售发票。具体程序为:根据已授权批准的商品价目表填写销售发票的金额,根据商品装运凭证上的数量填写销售发票的数量;销售发票的其中一联交财务部D职员据以登记与销售业务相关的总账和明细账。(6)该公司的某一子公司在销售完成后,通知出纳人员办理货款结算,并进行账务处理。公司未设独立的客户信用调查机构,在财务部门和销售部门也没有专人负责此项工作。(7)公司董事长郑某等人在2013年5月份和8月份未经公司董事会同意,先后挪用1590万元和1400万元,分别给了M公司和N公司用于经营。事后得知,M公司是甲公司的第5大股东,它是由郑某等人以亲属名义注册的私人企业,而N公司的企业法人就是郑某。要求:假定甲公司的其他内部控制不存在缺陷,请指出甲公司上述内部控制在设计与运行方面的缺陷,并简要说明理由。
考题
多选题下列说法中,符合采购业务内部控制要求的有( )。A具有请购权的部门对于预算内采购项目,应当严格按照预算执行进度办理请购手续B对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再履行预算调整程序C一般商品或劳务的采购,应当根据市场行情制定最高采购限价D大宗采购应当采用招投标方式确定供应商和采购价格
考题
多选题属于购买环节的关键控制点及控制措施的是()。A建立采购申请制度,明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序B按照预算执行进度办理请购手续,对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整程序,经审批后,再行办理请购手续C建立供应商评估和准入制度,对供应商进行实时管理和综合评价,根据评价结果对供应商进行合理选择和调整D合理选择采购方式,可以采取招标采购、询价或定向采购、直接购买等方式
考题
多选题以下对采购与付款业务流程中编制订购单环节的控制程序的陈述中,恰当的包括( )。A采购部门只对经过批准的请购单编制订购单B采购部门编制的订购单与生产或仓库部门编制的请购单从业务流程的角度分析具有对应关系C采购环节中的询价与确定供应商的职责应当分离,而且对于大额、重要的采购项目,应采取竞价方式来确定供应商D采购部门对收到的请购单均要求采购经理审批
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