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多选题
下列说法中,符合采购业务内部控制要求的有( )。
A
具有请购权的部门对于预算内采购项目,应当严格按照预算执行进度办理请购手续
B
对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再履行预算调整程序
C
一般商品或劳务的采购,应当根据市场行情制定最高采购限价
D
大宗采购应当采用招投标方式确定供应商和采购价格
参考答案
参考解析
解析:
ACD三项均符合采购业务内部控制的要求。对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整程序,由具备相应审批权限的部门或人员审批后,再行办理请购手续。所以,B项不符合采购业务内部控制的要求。
ACD三项均符合采购业务内部控制的要求。对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整程序,由具备相应审批权限的部门或人员审批后,再行办理请购手续。所以,B项不符合采购业务内部控制的要求。
更多 “多选题下列说法中,符合采购业务内部控制要求的有( )。A具有请购权的部门对于预算内采购项目,应当严格按照预算执行进度办理请购手续B对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再履行预算调整程序C一般商品或劳务的采购,应当根据市场行情制定最高采购限价D大宗采购应当采用招投标方式确定供应商和采购价格” 相关考题
考题
关于内部控制目标,下列说法不正确的是( )。 A.内部控制目标应考虑法律法规、监管要求 B.内部控制目标应符合内部控制政策 C.内部控制目标应予定性化 D.内部控制目标应体现持续改进的要求
考题
注册会计师在执行会计报表审计业务时一般要对内部控制进行符合性测试,在执行内部控制审核业务时也要对内部控制进行符合性测试。这两种情形下进行的符合性测试有诸多的不同之处,但( )的说法是不正确的。A.时间范围不同;审计测试的内部控制是针对整个被审计期间的,内部控制审核中所测试的仅仅是特定日期的内部控制的有效性B.必要性不同:审计业务中对内部控制的符合性测试是可以灵活选择的, 内部控制审核业务中的符合性测试是必须进行的C.测试的直接目的不同:前者进行符合性测试的直接目的是证实管理当局对会计报表的认定,后者进行测试的直接目的是证实对内部控制的认定D.测试的报告要求不同:审计中符合性测试的结果可以不出具报告,内部控制审核业务的测试结果必须出具内部控制审核报告
考题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:A、提出采购申请与批准采购申请相互独立
B、只有经过授权的人员才能提出采购申请
C、仓库保管人员负责购进货物的验收
D、由业务经办人员对卖方发票进行检查
E、作废的支票与未签发的支票一同保管
考题
下列关于政府采购中采购人的内部监督的说法中,错误的是()。A、在采购过程中只公开政府采购项目的采购标准和采购结果
B、采购人选择采购程序应当符合法定要求
C、采购人必须按照法定的采购方式和采购程序进行采购,否则中标、成交结果无效
D、采购人选择采购方式应当符合法定要求
考题
(2015年)下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7 号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有( )。A.—般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式
B.企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来账项
C.小额零星物资或劳务的采购,可以采用直接购买的方式
D.重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
考题
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。A、一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式B、企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来款项C、小额零星物资或劳务可以采用直接购买等方式D、重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
考题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有()A、应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产B、签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准C、货物验收部门与财会部门相互独立D、采购部门负责提出采购申请并办理采购业务E、收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
考题
多选题下列说法符合采购业务内部控制要求的有( )。A企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换B不得安排同一机构办理采购业务全过程C一般商品或劳务的采购,应当根据市场行情制定最高采购限价D对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再行履行预算调整程序。
考题
多选题下列说法中,符合采购业务内部控制要求的有( )。A企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换B对于重要和技术性较强的采购业务,企业应当组织相关专家进行论证C对于重要和技术性较强的采购业务,企业应当实行集体决策和审批D企业不得安排同一机构办理采购业务全过程
考题
多选题下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。A一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式B企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来款项C小额零星物资或劳务可以采用直接购买等方式D重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
考题
单选题下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是( )。[2010年初级真题]A
采购人员负责审批采购申请B
采购人员审批并代表本单位签订采购合同C
验收人员填制验收单D
仓库保管人员负责验收货物
考题
不定项题甲公司采购与付款业务的下列措施中,符合内部控制要求的有:A提出采购申请与批准采购申请相互独立B采购部门批准请购并负责采购C验收部门与财会部门相互独立D将应付账款明细账与总账核对
考题
单选题下列职责分工中,符合生产与存货业务循环内部控制要求的是( )。A
采购部门负责验收原材料B
计划部门负责制订生产计划C
存储部门负责对存货进行定期盘点D
生产车间负责产成品的检验
考题
不定项题甲公司在生产与存货业务的的下列措施中,符合内部控制要求的有:A采购部门与验收、保管部门相互独立B制订成本计划、费用预算、永续盘存记录由财会部门负责而不是仓储部门负责C检查采购发运单D由独立于存货管理的人员定期盘点、检查存货管理情况
考题
多选题下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A岗位分工与授权批准B请购与审批控制C采购预验收控制D付款控制E监督检查
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