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单选题
( )不是内部审计人员所提出建议的类型。
A
为确保交易不会由未经授权的人员进行而增加一个程序
B
为了确保未经授权的人员无法接触工资文件,应实施相关控制
C
为了确保提高生产经理的薪酬,应实施相关控制
D
为了确保重要文件不会从计算机系统中意外删除,应增加一个程序
参考答案
参考解析
解析:
更多 “单选题( )不是内部审计人员所提出建议的类型。A 为确保交易不会由未经授权的人员进行而增加一个程序B 为了确保未经授权的人员无法接触工资文件,应实施相关控制C 为了确保提高生产经理的薪酬,应实施相关控制D 为了确保重要文件不会从计算机系统中意外删除,应增加一个程序” 相关考题
考题
下列关于管理建议书的描述不正确的是()。
A.不应影响其应当发表的审计意见B.是审计人员对被审计单位内部控制整体发表的意见C.是审计人员向被审计单位提出的书面建议D.不能减轻或免除被审计单位管理当局建立健全内部控制的责任
考题
下列有关内部控制测评的表述中,错误的是:A.审计人员可以根据内部控制测评结果,向被审计单位提出健全内部控制的建议B.内部控制测评可以代替实质性测试,从而减少审计工作量,节约审计成本C.审计人员通过实施内部控制测评,对被审计单位的控制风险水平进行评估D.审计人员可以根据内部控制测评结果,确定被审计单位会计信息的可靠性水平
考题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是:A:内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告B:内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据C:内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议D:被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
考题
以下哪项是审计委员会的恰当职责?A.对组织的采购职能进行审核
B.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划
C.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力
D.对具体的业务安排、具体的内部审计人员提出建议
考题
内部审计师考虑在审计报告中提出审计建议,以下哪项内容是审计师应当考虑的?Ⅰ.建议的可行性Ⅱ.实施建议的成本Ⅲ.提出建议的原因Ⅳ.与建议有关的后续措施的时间安排A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
考题
以下哪项关于审计建议的说法是不正确的?A.高级管理层和董事会必须采取审计报告中提出的改进措施
B.内部审计师应该根据审计发现和审计结论提出审计建议
C.审计建议包括为管理层实现预期目标提出指导性建议
D.提出审计建议的目的是帮助被审计单位采取措施纠正存在的问题或改善经营状况
考题
某公司是家族企业,企业规模不大,在准备开展内部审计活动的讨论会上,有人建议内部审计应该外包,提出这种建议的原因不可能是:A.合约审计师更为独立,不受立场的影响
B.该公司的业务特殊,需要有专门技术的审计人员实施审计
C.因为企业规模不大,认为不需要全职的的审计人员
D.外部审计师更为了解该组织运行环境
考题
以下哪项是审计委员会的恰当职责?( )A.对组织的采购职能进行审核
B.审核首席审计官提交的内部审计活动的业务工作计划
C.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力
D.对具体的业务安排、具体的内部审计人员提出建议
考题
根据内部审计准则规定,以下关于后续审计错误的提法是()。A、后续审计必须在年度审计计划中要相应的安排B、每一个审计项目都必须执行后续审计C、审计决定和建议的重要性决定了后续审计的深度和广度D、在确定后续审计范围时,原有审计报告中提出的审计决定和建议可能不再可行,内部审计人员有必要进行修订
考题
对内部审计部门的内部质量评估应该为首席审计执行官提供:()A、审计业务客户根据以往审计建议采取的整改措施和落实行动。B、改进建议。C、内部审计业务目标。D、关于内部审计人员业绩评价的信息。
考题
审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?()A、公布审计报告B、确保审计活动的执行符合《职业道德规范》和《标准》C、提升内部审计的整体技能和人员素质D、支持对内部审计提出建议的执行情况的监督
考题
单选题对内部审计部门的内部质量评估应该为首席审计执行官提供:()A
审计业务客户根据以往审计建议采取的整改措施和落实行动。B
改进建议。C
内部审计业务目标。D
关于内部审计人员业绩评价的信息。
考题
多选题会计师事务所不得提供的内部审计服务有( )。A对审计客户内部审计员工的工作提出建议B制定内部审计活动的战略方针C代表管理层向治理层报告内部审计活动的结果D执行构成内部控制组成部分的程序
考题
单选题审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?()A
公布审计报告B
确保审计活动的执行符合《职业道德规范》和《标准》C
提升内部审计的整体技能和人员素质D
支持对内部审计提出建议的执行情况的监督
考题
多选题审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有( )。A出具有关内部控制的审计意见B确定审计组人员的构成C评价被审计单位的控制风险水平D确定实质性审查的性质、范围、重点和方法E提出改进内部控制的建议
考题
单选题()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计。A
物资采购前期审计B
物资采购过程审计C
物资采购后续审计D
采购合同审计
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