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题目内容
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单选题
以下不属于内部控制系统的控制目标的是:()
A
资产安全
B
财务信息可靠
C
组织活动合规性
D
客户满意度
参考答案
参考解析
解析:
本题考查的知识点是风险管理技术(风险识别、风险评估、风险缓释和风险控制)。内部控制系统的预期目标包括财务和运营信息可靠、符合相关法律法规的规定、组织资产得到安全保护以及运营效率高效。D选项,客户满意度不是内部控制系统的控制目标。
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考题
下列关于COSO内部控制中的一些描述,不正确的是( )。A.内部控制是一个实现目标的程序及方法,而其本身并非目标B.内部控制需要提供绝对保证C.内部控制要由企业中各级人员实施与配合D.即使内部控制系统完善,也需要对系统进行检查
考题
根据COSO委员会对内部控制所下的定义,以下描述不正确的是( )。A.内部审计部门通常是内部控制系统的主要监察人B.风险评估是确定如何降低和管理风险的依据,同时也是其它内部控制元素的根基C.企业无论规模大小,在建立内部控制系统时,均可能存在资源受限的问题D.内部控制系统应嵌入企业运营之中,并成为公司文化的一部分
考题
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?()A、帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围。B、保证内部控制系统的重大弱点得到控制。C、确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证。D、确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述。
考题
单选题以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?()A
帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围。B
保证内部控制系统的重大弱点得到控制。C
确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证。D
确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述。
考题
单选题根据COSO委员会对内部控制的定义,以下描述错误的是()。A
内部控制是公司的董事会、管理层及其他人士为实现运营的效益和效率,财务报告的可靠性和遵守适用的法律法规提供合理保证而实施的程序B
内部控制系统可以为企业目标的实现提供绝对保证C
企业无论规模大小,在建立内部控制系统时,均可能存在资源受限的问题D
内部控制是一个实现目标的程序及方法,而其本身并非目标
考题
单选题以下内容不属于COSO《内部控制整合框架》中内部控制五个相互关联的要素需承载的目标的是()A
经营目标B
财务报告目标C
谨慎性目标D
合规性目标
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