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判断题
在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。( )
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析:
无论被审计单位规模大小注册会计师都必须对其内部控制进行了解。
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考题
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考题
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考题
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考题
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考题
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考题
单选题独立审计实务公告是对注册会计师执行特殊目的、特殊性质的审计业务,出具审计报告的具体规范,其制定的依据是()A
独立审计准则B
独立审计基本准则C
独立审计具体准则D
职业规则指南
考题
单选题在小型企业审计中,以下说法正确的是()。A
注册会计师可以有选择性地执行审计准则B
如果审计准则与小型企业审计的具体情况不相关,注册会计师无需执行该准则C
现行审计准则不适用于小型企业审计,应当为其单独制定一套审计准则D
注册会计师在审计过程中必须符合所有审计准则的所有要求
考题
单选题独立审计实务公告是对注册会计师执行特殊目的、特殊性质的审计业务,出具审计报告的具体规范。其制定的依据是()A
独立审计准则B
独立审计基本准则C
独立审计具体准则D
执业规范指南
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