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多选题
受理会计凭证应按有关规定政策和各种业务的具体要求审核其正确性、真实性、合法性和完整性,审核要点主要有()。
A

是否为本行受理的凭证,是否错用凭证或超过有效期限;

B

金额大、小写是否一致,字迹是否涂改;

C

会计科目和账户使用是否正确,账号和户名是否相符,账户有否依法或按政策被控制或冻结;

D

内部科目的账户名称使用是否正确。


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考题 柜员受理各类凭证、票据时应进行审查,下列哪些是凭证审查的要点?() A、客户提交的凭证是否为本行(社)受理的合法凭证B、账号、户名是否相符C、大小写金额是否一致,多联式凭证各联金额是否一致,字迹有无涂改D、印鉴是否清晰、真实、齐全,与预留印鉴是否相符E、票据背书是否连续、有效

考题 外汇会计核算中对于会计凭证审核有()要求及审核要点。A、凭证的各项内容和要素是否完整、正确B、该凭证是否为本行受理的业务范围C、凭证涉及的收付款项是否符合国家外管政策和有关规定D、应交验的外汇局核准件和有效单证是否齐全E、凭证上印章或签字与预留印鉴是否一致

考题 会计凭证审核要素主要有()凭证上注明的附件张数与附件是否相符;客户签章、银行及有关人员签章是否齐全。A、用途是否明确B、款项来源是否明确C、本外币符号和大小写金额是否正确D、账号和户名是否相符E、日期填写是否正确

考题 受理会计凭证应按有关规定政策和各种业务的具体要求审核其正确性、真实性、合法性和完整性,审核要点主要有()。A、是否为本行受理的凭证,是否错用凭证或超过有效期限;B、金额大、小写是否一致,字迹是否涂改;C、会计科目和账户使用是否正确,账号和户名是否相符,账户有否依法或按政策被控制或冻结;D、内部科目的账户名称使用是否正确。

考题 蓄业务受理凭证要认真审查,注意的事项包括()。A、是否为本所(柜)应受理的凭证B、使用的凭证是否正确,凭证的份数和基本内容是否齐全,正确C、日期、账号、户名、总号是否正确,存单(折)是否挂失D、审核储户提供身份证件是否合法、有效;储户填写的身份证件名称及号码是否准确

考题 凭证审核的内容包括()。A、是否属于本行受理的凭证B、帐号与户名是否相符C、大小写金额是否一致,字迹有无涂改D、押、印鉴是否真实齐全E、款项来源、用途是否填写清楚,是否符合有关规定的要求

考题 以下关于前台合规性审核说法正确的是()。A、凭证是否为应由本行受理的凭证;凭证背书是否正确、连续,背书粘单是否规范B、凭证日期为小写的,填写是否符合规定(如:电汇凭证日期是否为当日)C、一借一贷收付款凭证,付款凭证与收款凭证上的收款人账号和户名是否一致,金额是否一致D、实时通凭证功能栏位和银行汇(本)票申请书业务类型栏位是否按实际业务勾选了业务功能和付款方式栏位

考题 会计主管审核“内部业务”须审核的业务事项包括()。A、日期,收付款账户的账号户名是否正确,是否与发生的收支事由相符。B、注明的业务事由是否真实合理。C、大小写金额是否一致。D、凭证各联次的内容是否一致,有无涂改。

考题 网内往来系统来账行收到来账业务后应审核().A、是否为当日业务B、来账业务是否为本行受理业务。C、来账凭证要素是否齐全,正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符。D、退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。

考题 柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。A、票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改B、账号.户名是否相符C、印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。D、各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。

考题 下列属于凭证审查要点的有()。A、是否为本行社可以受理的合法凭证B、是否超过有效期限C、印鉴是否清晰、真实、齐全,是否与预留印鉴核对相符D、凭证、存单(折)是否已经挂失,账户是否已经办理冻结或止付手续

考题 受理业务凭证应做到()A、核对户名与开户行名,检查是否应属本*行受理凭证B、核对账号与户名,检查账号、户名是否相符C、核对金额大写与小写,检查大小写金额是否一致、字迹有否涂改D、核对预留印鉴,检查凭证上预留印鉴是否真实、清晰

考题 来账业务凭证应重点审核()。A、来账业务是否为本行受理业务B、来账凭证要素是否齐全、正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符C、收到划回的委托收款贷方报单,或未自动核销的银行汇票借方报单时,与留底联或卡片核对是否一致D、退汇来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致

考题 多选题柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。A票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改B账号.户名是否相符C印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。D各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。

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考题 多选题来账凭证审查要点()。A来账业务是否为本行受理业务B来账凭证要素是否齐全、正确C收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符D退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致

考题 多选题会计主管审核“内部业务”须审核的业务事项包括()。A日期,收付款账户的账号户名是否正确,是否与发生的收支事由相符。B注明的业务事由是否真实合理。C大小写金额是否一致。D凭证各联次的内容是否一致,有无涂改。

考题 多选题柜员受理各类凭证,票据时应根据凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点有().A客户提交的凭证是否应为本行受理的合法凭证B账号,户名是否相符C大小写金额是否一致D凭证,存单(折),银行卡是否已挂失,账户是否已办理冻结或止付手续

考题 多选题会计凭证审核要素主要有()凭证上注明的附件张数与附件是否相符;客户签章、银行及有关人员签章是否齐全。A用途是否明确B款项来源是否明确C本外币符号和大小写金额是否正确D账号和户名是否相符E日期填写是否正确

考题 多选题会计凭证的审核内容有()。A是否为本社受理的凭证;B账号与户名是否相符;C印鉴是否真实齐全;D会计科目和账户的使用是否正确。

考题 多选题网内往来系统来账行收到来账业务后应审核().A是否为当日业务B来账业务是否为本行受理业务。C来账凭证要素是否齐全,正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符。D退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。

考题 多选题外汇会计核算中对于会计凭证审核有()要求及审核要点。A凭证的各项内容和要素是否完整、正确B该凭证是否为本行受理的业务范围C凭证涉及的收付款项是否符合国家外管政策和有关规定D应交验的外汇局核准件和有效单证是否齐全E凭证上印章或签字与预留印鉴是否一致

考题 多选题下列属于凭证审查要点的有()。A是否为本行社可以受理的合法凭证B是否超过有效期限C印鉴是否清晰、真实、齐全,是否与预留印鉴核对相符D凭证、存单(折)是否已经挂失,账户是否已经办理冻结或止付手续

考题 多选题受理现金管理系统现金存入业务时,审核要点有( )。A现金缴款单各联次账号、户名是否正确,有无涂改B现金缴款单各联次大小写金额是否正确,有无涂改C收款人账号是否本行开立的账号D清点现金实物,核对现金实物与现金缴款单是否相符

考题 多选题来账业务凭证应重点审核()。A来账业务是否为本行受理业务B来账凭证要素是否齐全、正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符C收到划回的委托收款贷方报单,或未自动核销的银行汇票借方报单时,与留底联或卡片核对是否一致D退汇来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致

考题 多选题以下关于前台合规性审核说法正确的是()。A凭证是否为应由本行受理的凭证;凭证背书是否正确、连续,背书粘单是否规范B凭证日期为小写的,填写是否符合规定(如:电汇凭证日期是否为当日)C一借一贷收付款凭证,付款凭证与收款凭证上的收款人账号和户名是否一致,金额是否一致D实时通凭证功能栏位和银行汇(本)票申请书业务类型栏位是否按实际业务勾选了业务功能和付款方式栏位

考题 多选题会计凭证除了审核客户提交的凭证是否为本行应受理的凭证;使用的凭证种类是否正确,凭证基本内容、联数与附件是否完整齐全,是否超过有效期;账号和户名是否相符;大小写金额是否一致,货币名称(符号)有无漏写、错写;凭证是否用蓝黑(或碳素)墨水的钢笔或黑色签字笔书写以外,还要审核()要素。A签字、密押、印章是否真实齐全B款项来源是否符合有关政策规定C是否超过存款余额D利息、收费、赔偿金、牌价、罚金、滞纳金的计算是否正确。