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下列各项中,属于银行存款收付业务的关键控制点有()等环节。

  • A、审批
  • B、审核
  • C、现金收付
  • D、稽核

参考答案

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考题 根据内部控制制度的要求,出纳人员不得经办的有( )A收入、费用类账目的登记B会计档案的保管C各项业务的稽核D库存现金收付业务

考题 下列各项中,属于现金收付业务的关键控制点有()等环节。 A、审批B、会计主管人员审核原始凭证C、记账D、银行存款收支

考题 下列各项中,属于出纳人员办理收付款项以后,在收付款的原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记的主要目的是()。 A、收付工作应认真、仔细B、收付业务应手续完整C、表示款项收付完毕,防止重漏收付D、符合本单位对收付业务的特殊要求

考题 下列各项中,属于一般存款账户可以办理的业务有()A、日常经营活动的资金收付B、借款转存C、现金支取D、借款归还

考题 下列各项中,属于出纳人员不得从事的工作是( )。A.现金收付B.现金日记账的登记C.银行存款日记账的登记D.收入、费用明细账的登记

考题 银行存款日记账由( )根据审核无误的银行存款收付款凭证和有关的现金付款凭证逐日逐笔顺序登记。A.会计主管人员B.稽核人员C.出纳人员D.记账人员

考题 在货币资金业务中,下列各项中,应当相互独立的职责有:A、收入单据的开具与审核 B、银行存款的收支与登记银行存款日记账 C、库存现金的收支与登记库存现金总账 D、保管支票与保管印章 E、收付款结算办理与审核

考题 下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有:A:调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施 B:抽查付款业务有无经过适当授权和审批 C:对库存现金进行监盘 D:检查货币资金收付凭证的管理情况 E:向开户银行函证银行存款余额

考题 下列各项中,属于一般存款账户可以办理的业务有( )。 A.日常经营活动的资金收付B.借款转存C.现金支取D.借款归还

考题 在一项经济业务中,如果既涉及现金和银行存款的收付,又涉及转账业务,应同时填制收付款凭证和转账凭证。()

考题 下列各项中,属于出纳人员不得从事的工作是()。A现金收付B现金日记账的登记C银行存款日记账的登记D收入、费用明细账的登记

考题 企业中专门负责输银行存款收付业务的是()A、会计主管B、出纳员C、现金总帐登记人员D、稽核人员

考题 下列各项中,属于银行存款收付业务的关键控制点有()等环节。A、审批B、审核C、现金收付D、稽核

考题 以下各项中,属于资金营运内部控制的关键控制点的有()。A、审批控制点B、对账控制点C、收付控制点D、票据与印章管理控制点

考题 企业中专门负责办理银行存款的收付业务的是()A、财务主管B、出纳员C、现金总账登记人员D、稽核人员

考题 下列出纳员不得经管的工作有()。A、现金收付业务B、现金保管业务C、收入账目登记工作D、稽核E、会计档案

考题 下列各项中,属于现金收付业务控制点“审批”环节主要控制内容的有()。A、业务经办人员对填制或取得的原始凭证进行审核并签字B、将经办人签字盖章后的原始凭证交部门负责人审核并签章C、审核现金收付款业务的记账凭证与其相应的原始凭证的一致性D、经办人员应在授权的范围内办理业务,超出授权范围须报上级领导审批

考题 下列各项中,属于专用记账凭证按其所记录的经济业务是否与库存现金和银行存款的收付有关所分类别的有()。A、收款凭证B、付款凭证C、非收付款凭证D、转账凭证

考题 下列属于采购控制关键控制点的有()A、审批B、承付C、验收D、审核

考题 多选题银行存款的收付业务,涉及下列各项记账凭证的有()A现金收款凭证B现金付款凭证C银行存款收款凭证D银行存款付款凭证

考题 多选题下列出纳员不得经管的工作有()。A现金收付业务B现金保管业务C收入账目登记工作D稽核E会计档案

考题 多选题下列各项中,属于现金收付业务控制点“审批”环节主要控制内容的有()。A业务经办人员对填制或取得的原始凭证进行审核并签字B将经办人签字盖章后的原始凭证交部门负责人审核并签章C审核现金收付款业务的记账凭证与其相应的原始凭证的一致性D经办人员应在授权的范围内办理业务,超出授权范围须报上级领导审批

考题 多选题下列各项中,属于银行存款收付业务的关键控制点有()等环节。A审批B审核C现金收付D稽核

考题 单选题营业中,现场主管对于现金业务的审核或审批,下列操作正确的有().A 对20万元(含)以上的大额现金收付款业务,进行卡把或目测复点。B 对5万元(含)以上的大额现金收付款业务,进行卡把或目测复点。C 对20万元(含)以上的大额现金收付款业务,逐张进行复点。D 对5万元(含)以上的大额现金收付款业务,逐张进行复点。

考题 单选题企业中专门负责办理银行存款的收付业务的是()A 财务主管B 出纳员C 现金总账登记人员D 稽核人员

考题 多选题下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有 ( )A调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施B抽查付款业务有无经过适当授权和审批C对库存现金进行监盘D检查货币资金收付凭证的管理情况E向开户银行函证银行存款余额

考题 单选题企业中专门负责输银行存款收付业务的是()A 会计主管B 出纳员C 现金总帐登记人员D 稽核人员

考题 多选题下列各项中,属于专用记账凭证按其所记录的经济业务是否与库存现金和银行存款的收付有关所分类别的有()。A收款凭证B付款凭证C非收付款凭证D转账凭证