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企业中专门负责输银行存款收付业务的是()
- A、会计主管
- B、出纳员
- C、现金总帐登记人员
- D、稽核人员
参考答案
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考题
下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:A.出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.内部审计人员定期监盘库存现金
D.主管会计同时保管支票与印章
E.主管会计编制银行存款余额调节表
考题
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。A.财务主管统一保管支票和相关印章
B.出纳员负责登记现金日记账和总账
C.出纳员负责编制银行存款余额调节表
D.内部审计人员对货币资金业务进行审查
考题
多选题“资料1”中,违反内部控制相关要求的有( )。A出纳员同时负责现金日记账和银行存款日记账的记录B支票和印章由出纳员统一保管C会计人员直接办理3万元以下的付款业务D会计主管定期编制银行存款余额调节表
考题
不定项题“资料1”中,审计人员应对丙公司货币资金内部控制提出的改进建议是 ( )。A现金和银行存款日记账的登记应当相互独立B银行存款余额调节表应由出纳员编制C现金、银行存款总账应由会计人员登记D印章应由出纳员保管
考题
不定项题“资料2”中,审计人员认为不符合内部控制要求的有:A出纳员和会计人员分别保管支票和印章B出纳员登记现金日记账、银行存款日记账和应收账款明细账C会计人员编制银行存款余额调节表D会计人员可以直接办理5万元以下的付款业务
考题
单选题审计人员参加现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上签字的人员是( )。[2008年中级真题]A
会计员和出纳员B
出纳员和会计主管C
会计主管和总经理D
出纳员和总经理
考题
单选题按照不相容岗位分离的要求,不需要进行分离的人员是( )A
现金支出审批人员和支票保管人员B
出纳员和会计稽核、会计档案保管人员C
制作会计凭证的人员和登记账簿的人员D
负责调整银行存款账的人员和负责登记银行存款日记账的人员
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