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项目主审的主要职责是()

  • A、审计前对被审计单位展开初步调查,评价内部控制水平
  • B、明确审计目标、范围和重点,确定审计技术和方法
  • C、批准审计计划和方案
  • D、拟定审计通知书

参考答案

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考题 审计进点会主要内容有( ) A、项目主审介绍审计范围、审计内容、审计成员等安排B、和相关人员座谈C、明确审计工作纪律D、对被审计单位配合审计工作提出要求

考题 审计计划阶段的主要工作包括()。 A.依据公司组织的经营目标,确定审计目标B.结合风险分析,选择审计对象C.确定审计范围与重点,制定审计计划和方案D.下达审计通知书

考题 内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些( )规范的审计流程和审计方法实施审计。A.根据年度内审计划,编制项目审计方案,做好审计项目实施前的准备工作。B.依照公司制度,在实施审计前一定时间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下,审计通知书可以在实施审计时送达。C.按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于2人。D.按照审计质量控制制度和程序,及时编制、复核、报送审计报告。

考题 下列各项中,属于效益审计准备阶段工作内容的有( )A.初步调查被审计单位情况: B.确定审计目标和评价标准 C.设计审计方法体系 D.编制审计方案 E.归纳审计证据形成审计结论

考题 影响实施阶段内部控制测试与实质性测试重点的是( )。A.对被审计单位内部控制情况的调查 B.与被审计单位的合作情况 C.被审计单位内部控制初步评价结果 D.对被审计单位内部控制的了解程度

考题 从检查被审计单位内部控制入手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是:A:账目基础审计 B:制度基础审计 C:风险基础审计 D:数据基础审计

考题 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是:A.被审计部门能够在审计开展前先进行自我评价 B.对被审计单位的信息提供一定的保密行为 C.通过反馈帮助内部审计师调整审计范围和审计重点 D.让被审计部门了解即将被审计的范围并做好准备工作

考题 内部审计师应该重点关注哪种情况来确定审计后续行动深度和广度:A.内部审计发现的内部控制缺陷的数量 B.内部审计师对于有关发现而进行的风险评估 C.被审计单位希望的审计目标和审计结果 D.审计人员的专业水平和预算的审计成本

考题 下列各项中,属于绩效审计准备阶段工作内容的有:A、初步调查被审计单位情况 B、确定审计目标和评价标准 C、设计审计方法体系 D、编制审计方案 E、归纳审计证据形成审计结论

考题 审计通知书的作用包括()。A、内部审计机构应当根据经过批准后的年度审计计划和其他授权或者委托文件编制审计通知书B、是内部审计部门对被审计单位的正式书面告知,也是内部审计执业的基本礼节C、送达审计通知书有利于消除被审计单位或人员的误解D、送达审计通知书有利于增强内部审计师与被审计单位的配合

考题 内部审计机构负责人应根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制()。A、审计方案B、审计计划C、项目审计计划D、审计通知书

考题 内部审计与外部审计应在()上进行协调。A、审计目标B、审计范围C、审计人员D、项目审计计划和方案

考题 审计组长应根据(),结合调查了解被审计单位及其相关情况,在审计项目实施前,编制审计项目实施方案。A、年度审计计划B、项目审计方案。C、审计工作目标D、审前调查

考题 审计组在编写审计实施方案前,主审人应组织收集与审计项目相关的业务数据等资料,研究被审计单位的业务状况和可能存在的问题,确定审计重点。是属于()。A、审计立项B、审前调查C、审计访谈D、召开审计组进点会议

考题 内部审计师应该重点关注哪种情况来确定审计后续行动深度和广度:()A、内部审计发现的内部控制缺陷的数量B、内部审计师对于有关发现而进行的风险评估C、被审计单位希望的审计目标和审计结果D、审计人员的专业水平和预算的审计成本

考题 审计计划阶段的主要工作包括()A、依据公司组织的经营目标,确定审计目标B、结合风险分析,选择审计对象C、确定审计范围与重点,制定审计计划和方案D、下达审计通知书

考题 项目审计计划和审计方案应在()编制完成,并经内部审计机构负责人批准。A、发出审计通知书后B、审计组派出后C、审计项目开始后D、审计实施前

考题 下面()程序不属于审计准备阶段的主要工作。A、明确审计任务,确定审计项目B、委派审计人员,确定审计方式C、确定审计重点,臸定审计方案D、初步分析,综合评价

考题 实施审计过程中出现以下()情形的,应调整审计计划与审计方案。A、审计组在对被审计单位内部控制测评后,认为需要调整审计重点、步骤和方法的B、审计组人员发生变化,足以影响审计方案执行的C、审计中发现重大违法案件线索,需要改变审计内容和重点的D、审计范围受到限制,不能正常开展审计工作的

考题 审计的准备阶段是整个审计过程的起点,其工作主要包括()A、了解被审计单位的基本情况B、签订审计约定书或下达审计通知书C、初步评价被审计单位的内部控制制度D、分析审计风险和重要性水平

考题 审计组应根据(),拟定审前调查提纲,认真开展审前调查,充分了解被审计单位的现状,并落实审计人员记录审前调查情况和审计重点。A、年度审计计划B、项目审计方案。C、审计工作目标D、审前调查

考题 多选题审计的准备阶段是整个审计过程的起点,其工作主要包括()A了解被审计单位的基本情况B签订审计约定书或下达审计通知书C初步评价被审计单位的内部控制制度D分析审计风险和重要性水平

考题 单选题下列有关内部审计的说法中,错误的是(  )。A 内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门B 内部审计负责被审计单位的执行鉴证和咨询活动,以评价和改进被审计单位的治理、风险管理和内部控制流程C 内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性等D 无论被审计单位规模大小还是组织结构如何,内部审计的目标和范围、职责及内部审计在被审计单位中的地位应当相同

考题 单选题项目审计计划和审计方案应在()编制完成,并经内部审计机构负责人批准。A 发出审计通知书后B 审计组派出后C 审计项目开始后D 审计实施前

考题 单选题内部审计与外部审计应在()上进行协调。A 审计目标B 审计范围C 审计人员D 项目审计计划和方案

考题 单选题内部审计机构负责人应根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制()。A 审计方案B 审计计划C 项目审计计划D 审计通知书

考题 多选题审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有(  )。A出具有关内部控制的审计意见B确定审计组人员的构成C评价被审计单位的控制风险水平D确定实质性审查的性质、范围、重点和方法E提出改进内部控制的建议