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SOP审计表中,涂灰的内容是因为()。
- A、此项0分
- B、此项未开展
- C、审计过程中没有看到
- D、SOP中没有要求
参考答案
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考题
让SOP的使用者参与评审目的在于()。
A.利用此项程序增加操作者的信心B.这将提高员工的支持程度,使其从一开始就自觉遵循此SOP的规定C.使用者应评审其是否准确、简洁明了以及是否适当中肯,并应多次反复评价
考题
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。A.立即取消审计,因为这项审计很难开展
B.在有书面程序后,重新安排这项审计
C.向管理层汇报该问题
D.记录程序,并对此进行审计
考题
下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容
B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点
C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节
D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动
考题
内部审计活动计划对一项建筑合同实施审计。这项审计一个步骤是将已购材料与工程制图中的那些详细规定进行比较,可是审计部门中没有一位员工具备足够的专业知识来完成这个审计程序,首席审计官应该:( )A.将此项审计从计划表中删除
B.让现有职员开展所有的审计
C.请工程顾问进行对比
D.接受建筑商的书面陈述
考题
审计经理正在和制造分部管理人员开年度会议,讨论针对下一年提议的审计计划和活动。在讨论了去年针对该部门下属的12间工厂开展的审计活动之后,制造部门的副总裁同意审计人员提出的所有重要建议都是针对关键控制措施以及相关的运营活动,这些建议都符合该部门的标准经营程序:这位副总裁提议将该部门大量的书面规程中的关键控制活动抄录到自我审计标准操作程序(SOP)调查问卷中。这样,审计经理在制定来年的审计计划时应重点关注SOP问卷的( )方面。A.SOP问卷应改进控制的适当性,但审计师需要证实这些控制措施是否按SOP所记录的那样发挥作用
B.增加这一控制措施应当消除来年的重要审计建议,这样审计活动的范围就能相应地缩小
C.如果这位副总裁同意要求内部审计部门审核所有部门标准操作程序,那么审计工作量也就会减少
D.SOP问卷必须由内部审计部门邮寄和控制,因为这些问卷和计划的审计活动有关
考题
某专业零售商的首席审计执行官应管理层的要求开展与公司基于网络的销售活动有关的咨询业务。基于网络的销售活动量小价高,增长前景有限,内部审计部门根本没有开展过类似业务。那么,首席审计执行官应采取哪种行动最为妥当?A.对该业务进行规划,并应用现有员工开始实地工作。
B.尝试给管理层打退堂鼓,促使后者取消这种要求。
C.雇佣外部咨询公司来协助开展此项业务。
D.在开展此项业务之前启动针对现有审计人员的电子商务培训计划。
考题
在实施审计的过程中,内部审计师的下列哪些行为可以最好的解释审计风险:A.在审计过程中可能没有发现重大错误或弱点
B.发现内部控制环境薄弱,所以不能正确的评价活动
C.发现自身不具备发现审计风险的技能,进而没有发现审计风险
D.在检查过程中漏掉了一张有错误的会计凭证
考题
内部审计活动计划对一项建筑合同实施审计,这项审计一个步骤是将已购材料与工程制图中的那些详细规定进行比较,可是审计部门中没有一位员工具备足够的专业知识来完成这个审计程序,CAE应该:A.将此项审计从计划表中删除。
B.让现有职员开展所有的审计。
C.请工程顾问进行对比。
D.接受建筑商的书面陈述。
考题
SOP对于提高企业整体的运行效率,具体和原因分析,下列说法正确的是()。A、SOP保证了我们日常工作的连续性和相关知识的积累B、SOP本身是在实践操作中不断进行总结、优化和完善的产物,在这一过程中积累了许多人的共同智慧,相对比较优化C、SOP本身是对每个作业程序的控制点操作的优化D、SOP无形中为企业节约了一些管理成本投入
考题
在实施审计的过程中,内部审计师的下列哪些行为可以最好的解释审计风险:()A、在审计过程中可能没有发现重大错误或弱点B、发现内部控制环境薄弱,所以不能正确的评价活动C、发现自身不具备发现审计风险的技能,进而没有发现审计风险D、在检查过程中漏掉了一张有错误的会计凭证
考题
注册会计师在对乙公司进行年终审计。2011年该公司实现利润150万元。依照惯例将审计过程中确定的重要水平为200万元,审计发现该公司营业收入高估100万元,营业成本低估80万元,因为每项错报都低于重要水平,注册会计师没有将此项错报认定为重大错报。
考题
填空题在SOP中,断定全部外延的是(),没有断定全部外延的是()。
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